...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вероника 05.10.2005 9:46:45
Для чего формируется по ОС 010 счет? Объясните, пожалуйста
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 21.07.2006 9:55:26
Svetic почти год назад отвечала, посм. на даты.:)
Это кто-то почему-то древний топик откопал...
Внимательнее надо быть к цифрам и датам, однако. Вы ж бухгалтер как никак ... :)
Беларусь
Regina 21.07.2006 9:41:52
Svetik и мне,если не трудно!Заранее спасибо!.
Беларусь
"Анонимно" 21.07.2006 9:12:15
Задать необходимые параметры в справочнике ОС (по всем ОС - первоначальную стоимость, срок амортизации и т.д.)
1С сама должна посчитать амортизацию. В конце месяца используйте документ «Амортизация ОС» (или как он там в программе у Вас называется). Только по началу контролируйте правильность расчета по каждому ОС и не пропустите момент, когда срок амортизации закончится и сравняется 01сч. и 02сч., чтобы лишнюю амортиз. не начислить.
Ну, если что-то не получается - проверьте цифры по аналитике счета, - то всегда есть возможность начислить 02сч через «ручную» операцию (перед закрытием месяца, когда все затраты собираете).
Беларусь
люся 21.07.2006 1:50:23
как начислить амортизацию по 02сч. в 1с7.7
Россия
Люся 05.10.2005 13:09:07
Сбросьте и мне, пожалуйста.
Беларусь
Галина 05.10.2005 13:01:56
Мне, пожалуйста. Спасибо заранее.
Беларусь
Svetik 05.10.2005 12:59:45
Фонды начисляются по кредиту, а используются по дебету. Или с амор фондом по другому?
Кому интересно, могу бросить на электронный адрес таблицу для расчета аморт фонда (с учетом доли с/ст в с/ст реализованной продукции)
Беларусь
Люся 05.10.2005 11:58:34
Нет. Ни в коем случачае. Речь идёт только о 90сч. Другие счета здесь ни при чём.
Беларусь
"Анонимно" 05.10.2005 11:46:38
Люся, вы имеете ввиду реализацию ОС?
Беларусь
Люся 05.10.2005 11:30:50
Ой! Да! Спасибо Помошнику!
Только по реализации. Если реализации нет, то ничего не бросается на Д010сч.
Беларусь
"Анонимно" 05.10.2005 11:26:08
Помошник, расскажите про процент от 90сч, т.е не всю сумму начисленной амортизации кидать на Д010?
Беларусь
Помошник 05.10.2005 11:19:17
Тьфу, по дебету. Сорри
Беларусь
Помошник-Люсе 05.10.2005 11:17:30
По кт-ту 010 все так,НО!!! только в проценте от реализации (90счет) !!!!! и не более.
Беларусь
Люся 05.10.2005 11:04:21
При вводе в эксплуатацию ОС нужно показывать использование (К010), а при начислении 02сч (который участвует в пр-ве)- начисление (Д010).
Беларусь
Помошник 05.10.2005 10:48:21
да
Беларусь
"Анонимно" 05.10.2005 10:32:18
Надо ли его формировать, при начислении амортизации по ПЭВМ?
Беларусь
Помошник 05.10.2005 10:15:15
Для применения льготы на прибыль. Другого смысла в этой билибирде - я не вижу.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru