| |
|
|
| |
|
|
Вероника
05.10.2005 9:46:45
|
 |
 |
Для чего формируется по ОС 010 счет? Объясните, пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.07.2006 9:55:26
|
 |
 |
Svetic почти год назад отвечала, посм. на даты.:) Это кто-то почему-то древний топик откопал... Внимательнее надо быть к цифрам и датам, однако. Вы ж бухгалтер как никак ... :)
Беларусь
|
 |
 |
Regina
21.07.2006 9:41:52
|
 |
 |
Svetik и мне,если не трудно!Заранее спасибо!.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.07.2006 9:12:15
|
 |
 |
Задать необходимые параметры в справочнике ОС (по всем ОС - первоначальную стоимость, срок амортизации и т.д.) 1С сама должна посчитать амортизацию. В конце месяца используйте документ «Амортизация ОС» (или как он там в программе у Вас называется). Только по началу контролируйте правильность расчета по каждому ОС и не пропустите момент, когда срок амортизации закончится и сравняется 01сч. и 02сч., чтобы лишнюю амортиз. не начислить. Ну, если что-то не получается - проверьте цифры по аналитике счета, - то всегда есть возможность начислить 02сч через «ручную» операцию (перед закрытием месяца, когда все затраты собираете).
Беларусь
|
 |
 |
люся
21.07.2006 1:50:23
|
 |
 |
как начислить амортизацию по 02сч. в 1с7.7
Россия
|
 |
 |
Люся
05.10.2005 13:09:07
|
 |
 |
Сбросьте и мне, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Галина
05.10.2005 13:01:56
|
 |
 |
Мне, пожалуйста. Спасибо заранее.
Беларусь
|
 |
 |
Svetik
05.10.2005 12:59:45
|
 |
 |
Фонды начисляются по кредиту, а используются по дебету. Или с амор фондом по другому? Кому интересно, могу бросить на электронный адрес таблицу для расчета аморт фонда (с учетом доли с/ст в с/ст реализованной продукции)
Беларусь
|
 |
 |
Люся
05.10.2005 11:58:34
|
 |
 |
Нет. Ни в коем случачае. Речь идёт только о 90сч. Другие счета здесь ни при чём.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.10.2005 11:46:38
|
 |
 |
Люся, вы имеете ввиду реализацию ОС?
Беларусь
|
 |
 |
Люся
05.10.2005 11:30:50
|
 |
 |
Ой! Да! Спасибо Помошнику! Только по реализации. Если реализации нет, то ничего не бросается на Д010сч.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.10.2005 11:26:08
|
 |
 |
Помошник, расскажите про процент от 90сч, т.е не всю сумму начисленной амортизации кидать на Д010?
Беларусь
|
 |
 |
Помошник
05.10.2005 11:19:17
|
 |
 |
Тьфу, по дебету. Сорри
Беларусь
|
 |
 |
Помошник-Люсе
05.10.2005 11:17:30
|
 |
 |
По кт-ту 010 все так,НО!!! только в проценте от реализации (90счет) !!!!! и не более.
Беларусь
|
 |
 |
Люся
05.10.2005 11:04:21
|
 |
 |
При вводе в эксплуатацию ОС нужно показывать использование (К010), а при начислении 02сч (который участвует в пр-ве)- начисление (Д010).
Беларусь
|
 |
 |
Помошник
05.10.2005 10:48:21
|
 |
 |
да
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.10.2005 10:32:18
|
 |
 |
Надо ли его формировать, при начислении амортизации по ПЭВМ?
Беларусь
|
 |
 |
Помошник
05.10.2005 10:15:15
|
 |
 |
Для применения льготы на прибыль. Другого смысла в этой билибирде - я не вижу.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|