...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ИП УСН 23.01.2012 10:13:26
В пятницу подавал декларацию с «-». По сложившимся обстоятельствам, приходилось покупателям отгружать ниже себестоимости, так как была предоплата по одной цене, а потом товар сильно подорожал, вот и попал в такую ситуацию. Валовой доход пошел «-» и итоговая годовая декларации тоже «-». Декларацию не приняли, сказали, что так нельзя. А я вот не понимаю, почему нельзя? Как тогда показать, что налоги к возврату?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
наташа 23.01.2012 15:59:51
исходя из всего топика скажем так. в 3-х кварталах у вас был плюс, а в 4кв вы поставили база с «-» т.к. продали дешевле чем купили. если так, то вам в 4кв нужно ставить налогоовая база 0 по выручке, и все.
при этом предполагаю, что такое может быть только в случае подачи вами уточненных деклараций. при этом в строке К уплате у вас будет налог с минусом и в разделе 3 вроде бы (там где Сведения об изменении налог базы .....) будет поквартально показан налог к уменьшению, что свидетельствует о суммах излишне начисленного налога (просто по вопросу получалось как будто вы о переплате говорили а не о начисленнии) . надеюсь вы поймете, что я написала...
Беларусь
ИП УСН 23.01.2012 15:46:33
декларация отражает сумму налога НАЧИСЛЕННУЮ за период, а ОПЛАЧЕННАЯ сумма налога видна через выписки банка, сопоставиив две эти суммы вы и увидите, что налог переплачен (тоже самое увидит и ваша налоговая)
т.е. не надо путать начисленный налог и его уплаты (декларация не для уплаты)
__________________________
это я понимаю, но у меня получилось, что по декларации за 4 кв. налог начисленный (п.3 декл.), получился меньше, чем сумма налога за предшествующий отчетный период (п.4 декл.), вот и в результате сумма налога к уплате «-» (п.5 декл.) Разве такого не может быть?
Беларусь
наташа 23.01.2012 10:51:02
если не показать итог «-», то откуда будет видно, что налог переплачен?
================================
декларация отражает сумму налога НАЧИСЛЕННУЮ за период, а ОПЛАЧЕННАЯ сумма налога видна через выписки банка, сопоставиив две эти суммы вы и увидите, что налог переплачен (тоже самое увидит и ваша налоговая)
т.е. не надо путать начисленный налог и его уплаты (декларация не для уплаты)
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 10:48:04
Минус от торговой деятельности - это нонсенс. Сведите годовую декларацию к нулю. Переплаченные налоги - в счет оплаты налогов в 2012 году.
________________
если не показать итог «-», то откуда будет видно, что налог переплачен?
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 10:46:13
Извините, в предыдущем посте читать «... если ВД за год получается = 0 или отрицательным»
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 10:42:59
Постановление № 82 по заполнению деклараций
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТА) ПО НАЛОГУ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
39. ...Если имеется отрицательное значение в строке 2.5, то в строке 3.5 указывается ноль (0), за исключением случаев, когда уменьшение суммы налога при упрощенной системе налогообложения, отражаемой по строке 3.5, вызвано возвратом товаров в налоговых (отчетных) периодах, в которых плательщиком не используется в качестве налоговой базы валовой доход.

Итоговый налог за год=0, если ВД за год получается =0. Если декларация за предыдущий квартал положительная (налог к уплате), тогда в стр.5 сумма налога с «-» - показывает переплату налога по итогам года.
Беларусь
б-у-х 23.01.2012 10:35:28
Хорошо что у вас нет бухгалтера. А то оскорбили бы 5 раз ее за то что сами «непредусмотрительны»
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 10:33:43
Минус от торговой деятельности - это нонсенс. Сведите годовую декларацию к нулю. Переплаченные налоги - в счет оплаты налогов в 2012 году.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru