| |
|
|
| |
|
|
ИП УСН
23.01.2012 10:13:26
|
 |
 |
В пятницу подавал декларацию с «-». По сложившимся обстоятельствам, приходилось покупателям отгружать ниже себестоимости, так как была предоплата по одной цене, а потом товар сильно подорожал, вот и попал в такую ситуацию. Валовой доход пошел «-» и итоговая годовая декларации тоже «-». Декларацию не приняли, сказали, что так нельзя. А я вот не понимаю, почему нельзя? Как тогда показать, что налоги к возврату?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
наташа
23.01.2012 15:59:51
|
 |
 |
исходя из всего топика скажем так. в 3-х кварталах у вас был плюс, а в 4кв вы поставили база с «-» т.к. продали дешевле чем купили. если так, то вам в 4кв нужно ставить налогоовая база 0 по выручке, и все. при этом предполагаю, что такое может быть только в случае подачи вами уточненных деклараций. при этом в строке К уплате у вас будет налог с минусом и в разделе 3 вроде бы (там где Сведения об изменении налог базы .....) будет поквартально показан налог к уменьшению, что свидетельствует о суммах излишне начисленного налога (просто по вопросу получалось как будто вы о переплате говорили а не о начисленнии) . надеюсь вы поймете, что я написала...
Беларусь
|
 |
 |
ИП УСН
23.01.2012 15:46:33
|
 |
 |
декларация отражает сумму налога НАЧИСЛЕННУЮ за период, а ОПЛАЧЕННАЯ сумма налога видна через выписки банка, сопоставиив две эти суммы вы и увидите, что налог переплачен (тоже самое увидит и ваша налоговая) т.е. не надо путать начисленный налог и его уплаты (декларация не для уплаты) __________________________ это я понимаю, но у меня получилось, что по декларации за 4 кв. налог начисленный (п.3 декл.), получился меньше, чем сумма налога за предшествующий отчетный период (п.4 декл.), вот и в результате сумма налога к уплате «-» (п.5 декл.) Разве такого не может быть?
Беларусь
|
 |
 |
наташа
23.01.2012 10:51:02
|
 |
 |
если не показать итог «-», то откуда будет видно, что налог переплачен? ================================ декларация отражает сумму налога НАЧИСЛЕННУЮ за период, а ОПЛАЧЕННАЯ сумма налога видна через выписки банка, сопоставиив две эти суммы вы и увидите, что налог переплачен (тоже самое увидит и ваша налоговая) т.е. не надо путать начисленный налог и его уплаты (декларация не для уплаты)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.01.2012 10:48:04
|
 |
 |
Минус от торговой деятельности - это нонсенс. Сведите годовую декларацию к нулю. Переплаченные налоги - в счет оплаты налогов в 2012 году. ________________ если не показать итог «-», то откуда будет видно, что налог переплачен?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.01.2012 10:46:13
|
 |
 |
Извините, в предыдущем посте читать «... если ВД за год получается = 0 или отрицательным»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.01.2012 10:42:59
|
 |
 |
Постановление № 82 по заполнению деклараций ГЛАВА 7 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТА) ПО НАЛОГУ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 39. ...Если имеется отрицательное значение в строке 2.5, то в строке 3.5 указывается ноль (0), за исключением случаев, когда уменьшение суммы налога при упрощенной системе налогообложения, отражаемой по строке 3.5, вызвано возвратом товаров в налоговых (отчетных) периодах, в которых плательщиком не используется в качестве налоговой базы валовой доход.
Итоговый налог за год=0, если ВД за год получается =0. Если декларация за предыдущий квартал положительная (налог к уплате), тогда в стр.5 сумма налога с «-» - показывает переплату налога по итогам года.
Беларусь
|
 |
 |
б-у-х
23.01.2012 10:35:28
|
 |
 |
Хорошо что у вас нет бухгалтера. А то оскорбили бы 5 раз ее за то что сами «непредусмотрительны»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.01.2012 10:33:43
|
 |
 |
Минус от торговой деятельности - это нонсенс. Сведите годовую декларацию к нулю. Переплаченные налоги - в счет оплаты налогов в 2012 году.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|