| |
|
|
| |
|
|
Витаминка
02.02.2012 9:43:01
|
 |
 |
Как организовать в 1С выпуск готовой продукции без применения счета 40? Раньше Д43 К40 по плановой себестоимости. А теперь Д43 К20, а к счету 20 ввести какую-то новую аналитику?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 10:01:04
|
 |
 |
И у меня также. А зачем вам интересоваться суммами в теч месяца?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2012 9:23:37
|
 |
 |
У меня Юкола стоит и с самого начала уст-ки этой проги не было 40 счета конечно недостаток есть -в течение м-ца учет только кол.но в конце м-ца все ставится на свои места
Беларусь
|
 |
 |
->А.И.
06.02.2012 22:24:24
|
 |
 |
Попробуйте и узнаете
Беларусь
|
 |
 |
А.И.
06.02.2012 16:05:17
|
 |
 |
Предложение о услугах программиста конечно неплохое. Вопрос, как закрывать счета 43 и 20 в типовой юколовской настройке? За обновление которой мы кстати платим. Кто-нибудь уже пробовал закрываться?
Беларусь
|
 |
 |
синенькая юбочка
03.02.2012 17:13:39
|
 |
 |
все попробовала тоже, но у меня проблема, у меня производство сборное, вся продукция разная и каждый заказ индивидуальный..... как ни крутила, не знаю как быть без плановой....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2012 16:36:24
|
 |
 |
Да, хорошие на вес золота..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2012 12:34:29
|
 |
 |
Програмиста ищите среди знакомых, у которых уже стоит программа и они довольна.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
03.02.2012 12:33:25
|
 |
 |
Нет, зря вы так думаете. У меня тоже во входактах есть количество. Это переделать минута. Все специф задолженности на 76,7. Не мучайтесь. Познакомьтесь с программистом и забудьте всё, что вы делали до этого как страшный сон.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
03.02.2012 12:14:26
|
 |
 |
у меня столько своих нюансов в программе, что каждый раз становится жутко при всяких изменениях. Например, у меня есть Акты выполненных работ (поступившие), где есть количественный учет и такие же мои акты покупателям, используется счет 72, а теперь своих счетов вводить нельзя, а куда его пристроить не знаю, там очень специфическая задолженность. И кажется перекроить эту программу все-таки проще, чем нв новую перейти. И хорошего программиста нет. Нашла какую-то компанию, так там 3 млн за переход на новый план счетов. Так сколько же за остальное возьмут? А у меня еще и зарплата кривая... охохонюшки...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2012 12:01:43
|
 |
 |
Витаминка, не надо быть такой экономной-все ваши вопросы успешно решены програмерами. Заплатите деньги -перейдите с января в новую базу (остатки програмист перенесет) и всё будет отлично.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
03.02.2012 11:58:33
|
 |
 |
Я же поэтому вам и говорю, что по моей методике весь остаток на 43 счете и продукция в дальнейшем списывается по средневзвешенным ценам.Туда же в разрезе наименований можно отправить и ваш остаток 98 счета. На 43 субчетов нет.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
03.02.2012 11:53:41
|
 |
 |
Ужас, Витаминка, я вам сочувствую делать вручную такую кучу проводок.Может всё-таки заплатить програмисту и сделать автоматическую обработку данных.? У меня всё закрывалось отлично.Розницу тоже отписывала по количеству и продажной (розничной) цене. В конце месяца делала проводки Д41,2-К43 по себестоимости, Д41,2К42 -наценка до розн цены, Д41,2К42 -НДС в товарах в маг. Расчет реализованной торг скидки по методике Минторга.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2012 11:51:01
|
 |
 |
а почему вы не хотите учитывать ГП по средневзвеш.с/ти ?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
03.02.2012 11:49:35
|
 |
 |
моя схемка мне понятна если на 01.01.12 нет остатков ГП, но они есть, и на 98 счете висит отклонение с/с, приходящееся на нереализованную продукцию. Вот с этой радостью что делать? Вернее, вроде и понятно что делать, но ведь в 2012 году этих отклонений быть не может, а я их списываю
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
03.02.2012 11:34:43
|
 |
 |
сидела целое утро и вот что сочинила: (оцените)) 1. Приход ГП Д43 К20 - 100(на 20 счете ввела субсчет «себестоимость». приходуется по какой-то маленькой стоимости с потолка, т.к. по количеству без стоимости НЕ приходуется) 2. Отгрузка по накладным как обычно Д90 К43 - 100 3. В конце месяца Д20(с/б) К43 закрываю на 20 счете субсчет «себестоимость» 4. Ручками делаю проводки Д43 К20 по всем остальным аналитикам счета 20, но я и так ручками 20 на 90 закрывла 5. Ручками Д90.2 К43 - списываю все, что упало на 43 счет с 20ого Схемка примитивная, нужно продумать варианты с несколькими видами продукции (у меня их 5) и с непроданными остатками
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2012 11:13:43
|
 |
 |
как же вы неоприходованную ГП отгрузите ? оприходовали по к-ву а в конце м-ца сформировали ф/с и перепроведете накл. и все станет на свои места
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка -
03.02.2012 11:02:08
|
 |
 |
К товарам по опту это не имеет отношения. Вы их купили, оприходовали на 41 счет и торгуйте на здоровье -каждый день смотрите прибыль и пок с/стоимость ----------------------------- Когда выписываются накладные, можно выбрать товар, а можно ГП, но когда ГП не оприходована, можно ее за месяц нагрузить больше, чем произведено. Потом в накладных ГП на товар менять? Так в накладных пишется где наш товар, а где РФ
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
03.02.2012 10:58:35
|
 |
 |
Витаминка, у Вас юколовская настройка? Там нет субсчетов к счету 43. Может быть глупо, нельзя ли документ по оприходованию на склад делать в начале месяца по плановой себестоимости, а в конце месяца, когда знаете факт, поменять цены и перепровести накладный групповой обработкой документов? ----------------------- у меня есть еще маленькая розница. Она в общем-то настроена, но продукцию собственного производства не продает, там ручные проводки, и хоть копейки, но каждый день, да с разных складов... напряжно очень
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2012 9:51:43
|
 |
 |
пока не сформируешь фс ГП сложно проводятся накл.на отгрузку отриц остатки по сумме.
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
03.02.2012 9:26:44
|
 |
 |
если нет НЗП все затраты по 20сч распределяются на выпущ.продукцию (прямые и косвенную) и ГП приходуется по ф/с в конце м-ца и в конце м-ца доком перепроведение расходов ГП по средневзвеш.с/ти списывается в расход ГП ДТ 90 Кт43 ,а нереализ. остается на остатке по взвеш.с/ти.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-56
|
|
| |
|
|