...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Производство 08.02.2012 9:56:47
Обновили 1С. По производству получилось то же самое, что и раньше, только без 40 сч.Бред. Передача на склад ГП Д43 К20-по плановой СС. На 20 зависает с минусом сумма плановой СС. Закрытием месяца все закрывается. На 90.4 выскакивает по Д фактич. СС. А как сделать, чтобы фактич. отражалась на 43. Ведь весь смысл в этом должен заключаться, иначе зачем было 40 убирать? Давайте обсудим, у кого как делается производство.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Витаминка 08.02.2012 15:44:56
да, на 8 бухгалтерш 1 программист)))

Автору - мой ящик vita точка 555 собака тут точка бай
Беларусь
"Анонимно" 08.02.2012 15:43:29
приход ГП в кол-ом выражении делается, если стоит доработка по производству. У меня стояла «учет по фактической с/с» для производства (Юколовская).
Беларусь
"Анонимно" 08.02.2012 15:33:58
Нашла какого-то.
-------
На деревне восемь девок, один я )))
Беларусь
Автор-Витаминке 08.02.2012 15:30:32
Он смотрит мне в рот и ждет, что я объясню ему КАК. А я объясняю ЧТО. Пытаюсь, конечно и про КАК порассуждать, но у меня криво выходит, а он не соображает(((
__________________________________________
У меня та же ситуация, но сдвиги уже есть. Можем созвониться, если у меня получится что-нибудь путное, я вам расскажу. Или наоборот вы мне расскажете.
Беларусь
Витаминка 08.02.2012 15:06:29
БТР, обсуждать-то обсуждали, но у Вас работает, а у нас нет. Меня уже разбирает идиотский смех. Я считаю, что я должна сказать программисту что мне надо, а он уже решать как это сделать в 1С. Нашла какого-то. Он смотрит мне в рот и ждет, что я объясню ему КАК. А я объясняю ЧТО. Пытаюсь, конечно и про КАК порассуждать, но у меня криво выходит, а он не соображает(((
Беларусь
БТР 08.02.2012 14:37:33
Сначала НАДО выпустить продукцию (в одних версиях есть отдельный документ ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, в других-в акте на спис материалов указываетс кол-во и наименование продукции)
Беларусь
"Анонимно" 08.02.2012 14:35:40
А почему вы проигнорировали, что Kril написал? Мне кажется, так тоже можно и удобно.
Беларусь
БТР 08.02.2012 14:35:40
Витаминка, мы ж с вами всё обсуждали уже. У нас так давно и работает всё отлично.
Беларусь
Ольга Ивановна 08.02.2012 14:12:44
Автор-Ольге Ивановне 08.02.2012 13:23:18

А у меня пишет, что нет приходов продукции. Что это значит?
____________________-
Честно, не знаю, потому как у меня так не пишет. Но подозреваю, что:при списании мат-лов на производство и при выпуске готовой продукции должна быть выбрана номенклотура продукции под одним и тем же кодом.
Беларусь
"Анонимно" 08.02.2012 13:52:14
А если все оставить как есть? на 43 по плановой, а разницу, образующуюся на 20, списывать на 90.4? Кто это проверит?
Беларусь
Автор-Ольге Ивановне 08.02.2012 13:23:18
А у меня пишет, что нет приходов продукции. Что это значит?
Беларусь
Ольга Ивановна 08.02.2012 13:01:47
док должен быть формирование ф/с
_________________________________
у меня не хочет формироваться этот документ, т.к. я списываю сырье по средневзвешенным ценам. И что делать?
______________________________________--Я списываю сырье по средневзвешенной, у меня прекрасно формируется себестоимость и все остальное, как у СВИ
Беларусь
Автор 08.02.2012 12:51:59
Не знаю тогда, что делать. А если сделать доп. проводки по 20, может, все уберется? И таким образом, разница между факт. и плановой СС будет отражаться на 43сч, и доком Закрытие месяца сделать проводку Д90 К43 на сумму этой разницы м/у плановой и факт.
Беларусь
Витаминка 08.02.2012 12:32:58
вот-вот, и я про то же
Беларусь
Автор 08.02.2012 12:31:03
Все хорошо, но у меня возник такой вопрос. А куда денется кол-во ГП с 20 сч. Ведь при передаче на склад в течение месяца оно там будет отражаться.
Беларусь
Витаминка 08.02.2012 12:05:16
Тогда если не отразить в док-те передачи ГП на склад (Д43 К20)кол-во продукции- не проведется ТТН (пишет 0т из необходимых нет на складе).
-----------------------------------------
а я то думаю, почему не проводится?))
А по количеству - это будут субсчета какого порядка? Второго? А первого все-таки по видам затрат? Что то не могу все это увязать между собой
Беларусь
Kril 08.02.2012 11:38:30
Я ввел к 43 счету два субсчета: 43.0 - аналог 43 до 2012 г., 43.2 - аналог 40 из плана счетов 2011 г..
Изменил в конфигурации 43 на 43.0, 40 на 43.2. И все.
В ручных операциях понадобилось прописать субконто у счета 43.0 в операциях прошлых лет по новой.
Беларусь
Автор-Витаминке 08.02.2012 11:38:16
это зачем? мне кажется что как есть учет по видам затрат, так он и должен остаться. ведь все равно при формировании Д43 К20 суммы нет, а когда делается проводка с суммой, то по дебету нужно распределить между видами ГП
___________________________
Тогда если не отразить в док-те передачи ГП на склад (Д43 К20)кол-во продукции- не проведется ТТН (пишет 0т из необходимых нет на складе).
Беларусь
Автор-СВИ 08.02.2012 11:34:21
док должен быть формирование ф/с
_________________________________
у меня не хочет формироваться этот документ, т.к. я списываю сырье по средневзвешенным ценам. И что делать?
Беларусь
Витаминка 08.02.2012 11:33:58
Что не понятно ?
-------------------
все понятно) Как это сделать в Юколе?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-32

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru