 |
На начало 2011г. у организации была задолженность перед нами 1000000 руб. В 2010г. мы работали по усн с признанием выручки по оплате. В 2011г. - по отгрузке. В Бизнес-инфо написано, что в ситуации когда товар отгружен в 2010 г., а оплата частично поступила в 2010 г. и частично в 2011 г. нужно делать так: В части оплаты, поступившей в 2010 г., будет исчислен налог при УСН по ставке 8 %. В части оплаты, поступившей в 2011 г., будет исчислен налог на прибыль. Так вот запуталась, какими проводками это сделать? На начало года задолженность перед нами показываю по Д62.1. Поступление средств от покупателя Д51-К62.1. А как мне показать эту сумму на 90 счете? Уже голову сломала...
Беларусь
|
 |