Помогите.Вопрос. Субаренда части офиса - доход на 91.1 (НЕ ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), расход по субаренде 91.2 . Начислен НДС 91.3. При расчете налога на прибыль я учитываю доход по 91,1 а также расход по 91.2 и НДС по 91.3. Или НДС не будет уменьшать базу по налогу на прибыль? Запуталась.