...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
затраты 11.03.2012 11:43:27
как нужно было распределять затраты (% банка).
Вот прочитала еще раз НК и некоторые топики (которые смогла найти) и понялала, что как делать не знаю.
Как нужно распределять затраты каждый месяц или 1 раз в конце года. Если я закрываю каждый месяц (ведь ни где в законодательсиве не написано закрывать каждый месяц или квартал или год), то распределять тоже нужно каждый месяц.
а в НК «налоговый период» - год по налогу на прибыль. И как быть? поделитесь пожалуйста, может я пропустила что то. может какие пояснения были. А то я не могу налог на прибыль посчитать

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 13.03.2012 10:54:49
т.е. товары реализованы на 90% а транспортные на 100%? Ну если вести раздельный учет транспортных по отношению к конкретным товарам и на остатке остануться только те товары, к которым нет тр. расходов тогда согласна, что могет быть...)
Беларусь
Главбуся 13.03.2012 10:36:48
При чем здесь логика, если остатка товаров,могет быть,эти расходы не касаются? : )
Беларусь
"Анонимно" 13.03.2012 10:19:55
ну так если есть остаток товаров то значит по логике есть остаток транспортных которые приходяться на этот остаток товаров...
Беларусь
Главбуся 12.03.2012 17:54:12
А кто докажет, что списанные расходы по реализации в д 90 счета относятся не к той именно выручке (реализации), что по Кт 90 счета?
__________________________________
если мы работаем по оплате и у нас остался товар на складе и на сч.45(торговля)неоплаченный -значит и транспортные расходы распределяем на остаток товара - см. метод.указания для торговли 20.09.2002 N 86
+ НК:
п. 2.2. при определении прибыли от реализации приобретенных товаров отражаются затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары.
Затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары, определяются как разница между суммой затрат, сложившихся за налоговый период с учетом переходящих остатков на начало периода, и суммой затрат, относящихся к остаткам товаров на конец налогового периода.
_______________________________
Господи,по налоговому учету понятно,на несчастную розницу распределю в НАЛОГОВОМ учете.Где написано,что нужно распределять в БУХГАЛТЕРСКОМ учете? Написано в 102,что списываются приходящиеся на реализованные товары, ну так кто докажет, что сии расходы не на эти реализованные,а на другие? Нет записи о распределении на остаток товара,потому как если остаток, так его еще не везли покупателю!
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 16:40:22
мне кажется что все таки управленческие надо тоже на 44 -просто может отдельный субсчет сделать.....
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 16:39:56
А кто докажет, что списанные расходы по реализации в д 90 счета относятся не к той именно выручке (реализации), что по Кт 90 счета?
__________________________________
если мы работаем по оплате и у нас остался товар на складе и на сч.45(торговля)неоплаченный -значит и транспортные расходы распределяем на остаток товара - см. метод.указания для торговли 20.09.2002 N 86
+ НК:
п. 2.2. при определении прибыли от реализации приобретенных товаров отражаются затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары.
Затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары, определяются как разница между суммой затрат, сложившихся за налоговый период с учетом переходящих остатков на начало периода, и суммой затрат, относящихся к остаткам товаров на конец налогового периода.
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 16:15:08
Получается, что ЗП директора Дт 90.05 - Кт 70, минуя сч 44. А что еще отнести к управленческим, ну, ясно, что налоги на эту ЗП. А еще кто что?
Беларусь
Главбуся 12.03.2012 16:11:29
Расходы на управление списываются в Дт 90 без оговорок : ). Кстати, по 12 п. 102 инструкции. А кто докажет, что списанные расходы по реализации в д 90 счета относятся не к той именно выручке (реализации), что по Кт 90 счета? Ведь распределения не требуется. Про него ничего не написано:))
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 15:43:37
(за вычетом расходов, связанных с управлением организацией)
А как быть с ними?
Беларусь
Главбуся 12.03.2012 15:31:24
инстр.102,
п.12. В состав расходов на реализацию включаются:
в организации, осуществляющей промышленную и иную производственную деятельность, - расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» и относящиеся к реализованной продукции, выполненным работам, оказанным услугам;
в организации, осуществляющей торговую, торгово-производственную деятельность, - расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» (за вычетом расходов, связанных с управлением организацией) И ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕАЛИЗОВАННЫМ ТОВАРАМ,
т.е. для тех, кто по оплате , сч.44 имеет сальдо
__________________________________________________..
Ну так тады вообще красота (если домыслить,че здесь не дописано): надо все расходы по 44 на реализованные товары и даже услуги,продукцию распределять : ))
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 15:26:55
а если кредит выплатили % все равно нужно было распределять?
Беларусь
Интересно 12.03.2012 15:18:33
А если кредит не конкретно взят на оплату поставщикам за товар , а на пополнение оборотных средств, то % по кредиту в торговле (по оплате) распределяем в 2011 и 2012г.
Беларусь
Mihal 12.03.2012 15:13:15
Меня тоже очень интересует, если по отгрузке, транспортные не распределяются7 Списываются всей суммой?
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 15:01:22
Я - «по отгрузке», но все равно интересуюсь.
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 14:48:40
Опять же извините, просто никогда не сталкивалась. а почему проценты распределяем, а трансп. нет?
____________________________________
вы по оплате или по отгрузке? чтобы вам ответить -надо хоть какую-то инф-ю
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 14:43:43
Опять же извините, просто никогда не сталкивалась. а почему проценты распределяем, а трансп. нет?
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 14:39:22
«Анонимно» 12.03.2012 14:33:08
Вы меня извините, но распределение трансп. и процентов делается только теми, кто «по оплате» работает?
------------------------
проценты по кредитам - всеми распределяются
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 14:33:08
Вы меня извините, но распределение трансп. и процентов делается только теми, кто «по оплате» работает?
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2012 14:29:42
Народ,ну разберитесь наконец, что счас многое не совпадает в бухучете и налоговом учете. И что? По новому плану ТПС где написано, что 44 счет имеет остаток? Списывается он в 90-ый.
__________________________________
эта песня хороша - начинай сначала!
инстр.102,
п.12. В состав расходов на реализацию включаются:
в организации, осуществляющей промышленную и иную производственную деятельность, - расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» и относящиеся к реализованной продукции, выполненным работам, оказанным услугам;
в организации, осуществляющей торговую, торгово-производственную деятельность, - расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» (за вычетом расходов, связанных с управлением организацией) И ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕАЛИЗОВАННЫМ ТОВАРАМ,
т.е. для тех, кто по оплате , сч.44 имеет сальдо
Беларусь
Натала 12.03.2012 14:24:22

СовсемГрАноним

Миленькие еще раз...
1. В 2011г. по поводу распределения затрат в Учетке ничегошеньки не писала. Распределяла и в БУ и в НУ каждый месяц.Ошибка?
----
нет, не ошибка. но лучше дописать потихоньку в учетную что для БУ распределять ежемесячно,для НУ использовать данные БУ.

2.В 2012г. тоже ничего писать не буду. В БУ процеты не распределять, т.е сразу все списывать.А в НУ все пересчитать с учетом остатка на 01,01,2012г., в конце года.
Только опять же не пойму: Текущие платежи я должна отслеживать, т.к если 2-ой метод, то можно промахнутья и заплатить пеню.!
_____
Так что вам мешает отслеживать? Я закрываю каждый месяц как положено и налог фактический на прибыль считаю за каждый месяц и проводку на его начисление делаю ежемесячно - так и в учетке написала.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-75

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru