...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Татьяна 15.03.2012 16:10:28
На начало 2012 года остаток по сч. 45. При переходе на метод «по отгрузке» куда деть это сальдо, или его не надо трогать. Пожалуйста подскажите, никак не могу разобраться!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
КК 16.03.2012 9:56:27
День Х должен быть 31/03/20-- г, а до этого дня выручку по отгрузкам прошлого года отражать по мере поступления денег, соответственно неоплаченные прошлогодние отгрузки до 31 марта отразить в реализации
Беларусь
Мариша 16.03.2012 9:48:24
Я переходила в 2011 году на отгрузку.
Беларусь
Мариша 16.03.2012 9:47:41
Позвольте вмешаться в беседу.
Была налоговая проверка по этому поводу. Замечаний не было. Как я делала:
1. В январе месяце суммы оплат за 2010 год относила на 62/5, формировала 16-ую за январь.
Дт 51 Кт 62/5
Дт 62/5 Кт 90
Дт 90 Кт 45
В этом же январе все, что отгрузила - делала книгу продаж и суммы выручки отнесла на 62/4.
Дт 51 Кт 62/4
Дт 62/4 Кт 90
Дт 90 Кт 41
Далее сформировала ведомость по неоплате в 60 дней - для начисления НДС.
Дт 97 Кт 68
2. В феврале точно так же.
3. В марте - выбрала все суммы которые относятся к оплате, которая должна была поступить в марте + 60 дней. Проводки – аналогично. Отгрузку за март - отдельно.
И на 1 апреля сверила сальдо отгрузки – 45 счет закрылся, 97 НДС закрылся, 62/5 закрылся.
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2012 16:46:11
Согласно п.19 Инстр. по бухг. учету «Уч. политика организации», утв. ПМФ от 17.04.2002 № 62, при переходе с метода опред. выручки «по оплате» на метод опред. выручки «по отгрузке», списание на счета учета реализации товаров, продукции, работ, услуг, отгруженных до начала отч. года, производится «по оплате» в течение 1-го квартала отчетного года.
Беларусь
888 15.03.2012 16:44:34
Мне тоже советовали остаток по 45сч. списывать по мере оплаты , т.к. в том году еще по оплате работали.
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2012 16:42:30
остатки 45 остаются на счете до ооплаты в след году, вы же с 1.01.12 переходите.
Беларусь
Просто любопытная 15.03.2012 16:34:18
Хильда 15.03.2012 16:25:54 *********************

Ну не валяйтесь вы уже так, просто я не знаю. 90-4/45, так?
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2012 16:33:24
Я в прошлом году эту проблему для себя решила, думаю, малой кровью. Обозвала 01 января 2011 года «днем »Х« и закрыла полностью реализацию одним днем, в т.ч. 45 счет, естессно.
___
куда оплаченные суммы положили ?
день Игрек придумали?
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2012 16:30:05
Сдала 2 декларации (по совету ББ), пришел ответ, надо на одной!!!
----

О, лучше бы вы этого не писали
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2012 16:29:01
неправильно , оставшеся суммы с 45 надо было закрывать по-старому
, ждать оплаты .у вас в новом году будут некоторые суммы с прошлого года закрываться по оплате
Беларусь
Хильда 15.03.2012 16:25:54
Просто любопытная 15.03.2012 16:21:39

А как закрыли? Какой проводкой?
================
Капец! упала и валяюся)))))))))))))
Надеюсь, вы не серьезно;))))
Беларусь
Просто любопытная 15.03.2012 16:21:39
А как закрыли? Какой проводкой?
Беларусь
Татьяна 15.03.2012 16:18:43
Спасибо, Хильда, я тоже склонялась к такой версии!
Беларусь
Хильда 15.03.2012 16:15:26
Я в прошлом году эту проблему для себя решила, думаю, малой кровью. Обозвала 01 января 2011 года «днем »Х« и закрыла полностью реализацию одним днем, в т.ч. 45 счет, естессно.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru