 |
Ребята, помогите разобраться.. УСН с НДС, работаем на экспорт (есть обороты 0% и 20%). В 2011году использовали выручку «по оплате». Соответственно к вычету брали НДС оплаченный (ндс брался весь к зачету, т.к. все условия для этого выполнялись, т.е. не распределяли). На 01.01.2012г остался входной неопдаченный НДС. С 2012 года выручка «по отгрузке», а входной НДс 2011 года оплатили поставщикам. Вопрос: каков порядок принятия к вычету этого оплаченного на сегодня прошлогоднего входного НДС (ведь изменился метод определения выручки)?
Беларусь
|
 |