...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Льгота 19.03.2012 14:54:05
84.1/83.3 на сумму льготы
99/84.1 на сумму льготы
Это правильные проводки на льготирование прибыли при покупке ОС?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
СВИ 19.03.2012 16:45:14
2.11. Учет источников собственных средств
2.11.1 Размеры отчислений в фонды, а также порядок распределения прибыли устанавливается решением собрания участников общества.
2.11.2 В целях контроля за наличием средств финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по приобретению нового имущества организации, производить бухгалтерскую запись по Дт 84 «Нераспределенная прибыль», в корреспонденции с кредитом счета 83 «Добавочный фонд»., субсчет 83.06 «Фонд накопления» используемый в случае приобретения основных средств и направления на их приобретение чистой прибыли организации.
2.11.3 Фонд потребления в рамках счета 84 «Нераспределенная прибыль» не создавать. Все производимые организацией расходы, не связанные с приобретением (созданием) нового имущества, а также с выплатой дивидендов, относить на финансовые результаты отчетного периода (в том числе материальную помощь, вознаграждение по итогам года и т.п. выплаты).
Беларусь
Автор 19.03.2012 16:18:23
Ну вот(((
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 16:11:33
Вы считаете что без этих проводок нельзя прольготировать? если их делать то получается что без решения собственника и не дожидаясь фактических финрезультатов бухгалтер уже создал фонд ВА. Мне кажеться логичнее здесь использовать все-таки прибыль прошлых лет и создать этот фонд за ее счет и не трогать 99? Хотя получается что льготируем именно прибыль текущего периода..... уже и сама не знаю если честно как правильно))
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 16:01:09
Они сделаны 31.12.11
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 15:49:31
Автор, а какой датой вы эти проводки собираетесь делать?
Беларусь
Автор 19.03.2012 15:36:39
Если создание фондов не обязательно, то эти проводки
84.1/83.3
99/84.1
правильны?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 15:33:28
я понимаю так: если мы льготируем часть прибыли, за счет которой приобретены ОС, то на сумму этой прибыли создаем фонд. Сначала всю прибыль с 99 закрываем на 84/9«Нераспределенная прибыль», а потом часть этой нераспределенной резервируем в фонд ДТ 84/9 КТ 84/ФОНД ВА и одновременно на сумму этого фонда ДТ 84/фонд ВА и КТ 83/фонд ВА использованный. Хотя сейчас уже создание этих фондов необязательно.
Беларусь
Автор 19.03.2012 15:27:32
Меня смущает вот что:
Д-т 99 - К-т 84 субсчет «Фонд накопления» - 100 млн.руб. - зачислена чистая прибыль отчетного года в фонд накопления в размере предоставленной льготы ¦
Д-т 84 субсчет «Фонд накопления» - К-т 83 - использован образованный фонд накопления на финансирование приобретенных¦основных средств в размере предоставленной льготы
Если делать такие проводки значит нужно создавать фонд накопления?
Беларусь
вроде ж так? 19.03.2012 15:19:41
ДТ 84/9 КТ 84/фонд приобр. ВА и
ДТ 84/фонд ВА КТ 83/фонд пополн. собств. ВА
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 15:19:00
Все таки делаю выводы: В 2011 эти проводки правильные
Ну что ж, спасибо
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 15:16:29
lf
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 15:16:13
правильные
Беларусь
Зелёная 19.03.2012 15:15:06
СВИ 19.03.2012 15:06:46
правильные
«Анонимно» 19.03.2012 15:13:46
нет
______________________________-
В споре рождается истина))))))))))))))))
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2012 15:13:46
нет
Беларусь
СВИ 19.03.2012 15:06:46
правильные
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-15 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru