...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 05.04.2012 11:43:02
Прошу помощи! если допустим в 1кв. по ошибке была недоплата НДС (ошибка обнаружена во 2кв.),то можно ли во 2кв. учесть эту недоплату,как в зачет (если во 2кв. по НДС переплата)? При этом уплатить только пеню за просрочку? или нужно доплатить недоплаченное с пеней?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.04.2012 15:34:13
да
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2012 15:33:18
а день исполнения в данной ситуации это день зачета недоплаты в счет переплаты во 2кв.? ну т.е. день подачи декларации за 2 кв. с уточнением?
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2012 15:28:50
да мелочи там. с 02.04.2012г. 0,1 % в год. Берут с дня возникновения обязательства до дня исполнения считаю дни делят на 360 и умножают на 0,1. вроде так если чисто математически чего не напутала
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2012 15:25:14
а как пеня считается?
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2012 13:20:19
не увидят или пропустят этот факт
___________________
рискуете. Наверное проверок ещё не было не разу на вашем пути)))
Беларусь
Nadin 05.04.2012 13:18:51
А я никогда уточненные в пределах года не сдаю - может такое случиться, что при проверке налоговая не отразит это в акте (не увидят или пропустят этот факт). Тогда и пеню платить не надо будет.
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2012 11:54:40
спасибо за быстрый ответ! вы немного успокоили
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2012 11:45:13
в любом случае подавайте уточнённую. А та уже инспектор насчитает пеню и если у вас переплата зачтёт в уплату пени переплату по налогу.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru