Прошу помощи! если допустим в 1кв. по ошибке была недоплата НДС (ошибка обнаружена во 2кв.),то можно ли во 2кв. учесть эту недоплату,как в зачет (если во 2кв. по НДС переплата)? При этом уплатить только пеню за просрочку? или нужно доплатить недоплаченное с пеней?
а день исполнения в данной ситуации это день зачета недоплаты в счет переплаты во 2кв.? ну т.е. день подачи декларации за 2 кв. с уточнением?
Беларусь
"Анонимно"05.04.2012 15:28:50
да мелочи там. с 02.04.2012г. 0,1 % в год. Берут с дня возникновения обязательства до дня исполнения считаю дни делят на 360 и умножают на 0,1. вроде так если чисто математически чего не напутала
Беларусь
"Анонимно"05.04.2012 15:25:14
а как пеня считается?
Беларусь
"Анонимно"05.04.2012 13:20:19
не увидят или пропустят этот факт ___________________ рискуете. Наверное проверок ещё не было не разу на вашем пути)))
Беларусь
Nadin05.04.2012 13:18:51
А я никогда уточненные в пределах года не сдаю - может такое случиться, что при проверке налоговая не отразит это в акте (не увидят или пропустят этот факт). Тогда и пеню платить не надо будет.
Беларусь
"Анонимно"05.04.2012 11:54:40
спасибо за быстрый ответ! вы немного успокоили
Беларусь
"Анонимно"05.04.2012 11:45:13
в любом случае подавайте уточнённую. А та уже инспектор насчитает пеню и если у вас переплата зачтёт в уплату пени переплату по налогу.