По НДС. Очень нужна помощь. Ситуация: в 3 кв. 2011 была взята в зачет сумма по ОС, затем в 4 кв.2011 при вычете НДС в пределах исчисленного при реализации ЭТА сумма стала с «минусом» в декларации. Какие мои дальнейшие действия? Ничего не понимаю. Получается ЭТА сумма Вроде как и взята в зачет, а вроде как нет. МНЕ ЕЕ Что через документ «Восстановление НДС» вернуть???? или вручную. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЭТа сумма ОТРАЗИЛАСЬ В документе «Формирование записей книги покупок В графе »ИТОГИ« контрольно С МИНУСОМ.