...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 11.04.2012 10:25:59
По НДС. Очень нужна помощь. Ситуация: в 3 кв. 2011 была взята в зачет сумма по ОС, затем в 4 кв.2011 при вычете НДС в пределах исчисленного при реализации ЭТА сумма стала с «минусом» в декларации. Какие мои дальнейшие действия? Ничего не понимаю. Получается ЭТА сумма Вроде как и взята в зачет, а вроде как нет. МНЕ ЕЕ Что через документ «Восстановление НДС» вернуть???? или вручную. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЭТа сумма ОТРАЗИЛАСЬ В документе «Формирование записей книги покупок В графе »ИТОГИ« контрольно С МИНУСОМ.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Таня 11.04.2012 12:59:56
ничего с ней не делать,по карточке с налоговой у вас переплата по НДС,т.е. дебетовое сальдо,так же должно быть и у вас в учете.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2012 12:58:15
ЛЮДИ АУ!!!! Помажице!
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2012 10:34:41
?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru