 |
Помогите заполнить декларацию по НДС. В марте вернули в РФ товар, ввезенный в феврале. По п.7,1 инструкции, нужно часть II заполнить как уточненную к февралю. Но НДС, начисленный в феврале- это же не ошибка! Почему нельзя в марте показать НДС минус? Или нужно заполнять 2 декларации- часть 1 отдельно, часть 2 отдельно?
Беларусь
|
 |