...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Заявление на возврат НДС 11.04.2012 17:16:48
Недавно пользуюсь электронным декларированием, не могу найти, есть ли там ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЧЕТА (ВОЗВРАТА) ПРЕВЫШЕНИЯ СУММ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ НАД СУММОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ИСЧИСЛЕННОЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ.
Вроде бы в меню «Заявления» пункт с таким названием есть, но там совсем другой вид документа, чем тот который я обычно подавала на бумажном носителе, там сразу указывается сумма НДС к возврату и как ей надо «распорядится» - вернуть на р/с или зачесть в счет уплаты налогов. Но дело в том, что прежде чем возвращать НДС, выносится решение ИМНС, а затем через 30 календарных дней можно произвести зачёт или возврат, и я например сейчас не знаю, как я буду распроряжаться НДС-ом к возврату, мне ведь сначала надо подать просто заявление для вынесения решения ИМНС, а такого документа я в ЭД найти не могу. Подскажите, кто знает.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 02.05.2014 9:03:46
up
Беларусь
Возврат НДС 29.04.2014 18:45:59
Подскажите, пожалуйста как поступить. Сдала декларацию по НДС, распределила вычеты по 0 ставке, получилось к возврату из бюджета 100 руб. Написала заявление по ЭД на возврат, пришёл ответ - Решение о возврате на р/с. Но сейчас принесли документы за 1 кв.2014, пересчитала налоги, получился НДС к возврату 90руб. ( а не 100) Сдам уточненную декларацию, а что делать с Решением ИМНС ? его можно как-то отменить или изменить в части суммы возврата (пока деньги га р/с нам не вернулись) ?
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2012 17:07:05
НДС по сигаретам начисляйте по курсу на дату отгрузки,раз работаете «по отгрузке».
_____________________________________
Главбуся,вместо нашей продукции эти сволочи-латыши вывозили сигареты.Вот где контрабанда. На таможне их и взяли на нашей...Но я уже писала, что мы ни сном, ни духом.Предоплата пришла, груз отгружен. Спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2012 15:52:21
Насчет электронных подтверждений. Жа, без них нулевую ставку не подтвердишь. У нас наоборот бывает- электронное есть, а заява где-то по почте потерялась. Тогда пишем письмо в ИМНС, они находят электронное подтверждение и защитывают вычеты под этот оборот.Наоборот не получится. Часто просто «липовые» печатьи на заявах бывают.Россияне приспосабливаются : )
---------------------------------------
У нас не россияне, у нас казахи, они ещё не приспособились :)
И у нас как раз-таки наоборот, при наличии оригинала заявления о ввозе нулевую ставку в декларации принимают, только вот возврат НДС не делают, а делают запрос в налоговую покупателя по поводу «потерявшегося» электронного подтверждения. Да и в НК про электронные подтверждения для нулевой ставки ничего не сказано, а написано, что основанием для применения ставки НДС в размере ноль 0% при реализации в государства - члены Таможенного союза, является наличие у плательщика заявления о ввозе товаров (представляется плательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет вместе с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость). Про электронные подтверждения как основание применения/неприменения ставки 0% в нормативке ничего не сказано. Или я не права? Просто замучалась уже с этими подтверждениями, из Казахстана они приходят из 10 может 8, а 2 обязательно затеряются, налоговая делает запросы, время возврата НДС затягивается до нескольких месяцев.
Беларусь
Главбуся 13.04.2012 15:35:58
Звиняюсь,занята была : ) НДС по сигаретам начисляйте по курсу на дату отгрузки,раз работаете «по отгрузке».
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2012 10:14:05
апп
Беларусь
______ 13.04.2012 9:54:03
Главбуся, как-то раньше вы мне отвечали. У меня не будет подтверждения- марки таможни об НДС. Вывозили в Латвию.Их заловили с контробандой (сигареты). Деньги на р/сч пришли к нам , как предоплата. Время ч (180 дней) наступает. Мне нужно начислить НДС. По какому курсу? На какой день?По отгрузке.Спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2012 9:40:25
Так бывает...Возврат с нарастающим считается за год.
______________________________
Спасибо, Главбуся.В этом квартале директор хочет вернуть (для нас много 110 млн.), так я объясняю, что в следующем их может и заплатить. Но, хозяин-барин.
Беларусь
Главбуся 13.04.2012 9:35:35
Так бывает...Возврат с нарастающим считается за год.
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2012 9:33:51
«Анонимно» 12.04.2012 17:27:12
_______________________________
Я не правильно выразилась.В прошлом году за 1-ый квартал я вернула НДС по 0 ставке 14 млн.(по удельному весу) Во втором кв-ле был НДС нормальный, без распределения.Мне пришлось вернуть эти 14 млн.назад.
Беларусь
Главбуся 13.04.2012 8:14:08
Если у Вас по предыдущей декларации НДС к уплате с минусом и есть решение о возврате, , а деньги за месц на счет не пришли, то можете зачесть его в любой налог- и НДС за ввоз и НДС по реализации, если он вощник к тому времени. Но обычно за 30 дней со дня решения о возврате Деньги поступают на счет.
_________________________________________
Насчет электронных подтверждений. Жа, без них нулевую ставку не подтвердишь. У нас наоборот бывает- электронное есть, а заява где-то по почте потерялась. Тогда пишем письмо в ИМНС, они находят электронное подтверждение и защитывают вычеты под этот оборот.Наоборот не получится. Часто просто «липовые» печатьи на заявах бывают.Россияне приспосабливаются : )
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2012 19:42:11
если вы не вернули себе ндс за 1кв, дотянув до 2кв, то как вы его будете возвращать, если нарастающим у вас уже случилась ситуация «к уплате» без минуса?
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2012 17:27:12
Анонимно« 12.04.2012 14:31:25
____________________________
А подскажите.Если НДС к возврату за 1-ый кв.А потом к уплате за 2-ой кв., то я же тот НДС к возврату возвращаю.Так?
_________________________
Главбуся, где пропали.Помогите сомневающейся!
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2012 16:08:53
Анонимно« 12.04.2012 14:31:25
____________________________
А подскажите.Если НДС к возврату за 1-ый кв.А потом к уплате за 2-ой кв., то я же тот НДС к возврату возвращаю.Так?
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2012 15:21:38
.
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2012 14:31:25
Главбуся 12.04.2012 10:46:38
------------------------
У Вас, наверное инспектор шустрый, да и предприятие судя по всему не маленькое - уважают, так сказать. А у нас с возвратами НДС всё намного тяжелее и медленнее. Кстати, раз уж зашла тема, хочу спросить, Вы ведь наверняка работаете с РФ и (или) Казахстаном, как у Вас обстоят дела с возвратом НДС при наличии оригинала заявления о ввозе от покупателя, но при отсутствии его электронного подтверждения. У нас просто беда с этими электронными подтверждениями - НДС по 0-й ставке отражать в декларации разрешают, а вернуть НДС - ни-ни без этого подтверждения, мучаемся по нескольку месяцев порой, прежде чем подпишут решение о возврате.
Беларусь
Главбуся 12.04.2012 10:46:38
На все требования ИМНС дать, чего нет ( у меня возвраты НДС агромадные ежемесячно), я отвечаю: не предусмотрено НПА или эл.декларированием. Правда, заявление в ЭД наших почему-то устраивает. В прошлом году ходили проверять ежемесячно возвраты вычетов, а в декабре уже надоело : ) Так что позвонят, спросят цифири по расчету вычетов на разные ставки,сложат и успокоятся : )Кстати, в марте 20 декларацию по НДС сдали, а 22 числа нам уже налог на прибыль зачли в сумму возврата вычетов по НДС. Инспектор 21 успела подписать решение на основании заявления от 20-го и тут же на зачет 22-го мы подали второе заявление : )
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2012 10:29:27
Главбуся 12.04.2012 10:23:33
Не надо ничего возить. Бланк заявления один и тот же. Первый раз оформляете заявление как на возврат ( внизу бланка строчка о сумме и расчетном счете данные, а верх не заполняете о зачете. Второй раз создаете второе такое же заявление новое, только заполняете уже первую часть о зачете, а часть о возврате на расчетный счет не заполняете.
-------------------------------
спасибо.
но у меня налоговая обычно требует в заявлении на возврат (первом) указывать за какой месяц возврат, основание возврата - ставка 0% (и в т.ч. по экспорту в РФ или в Казахстан) или ставка 10%, а во втором заявлении на возврат (после вынесения решения) просят указывать № и дату решения, по которому мы хотим вернуть или зачесть НДС - так вот в предлагаемых формах заявлений в электронном декларировании все эти данные некуда внести, какие то уж больно простенькие там формы...
Беларусь
Главбуся 12.04.2012 10:23:33
Не надо ничего возить. Бланк заявления один и тот же. Первый раз оформляете заявление как на возврат ( внизу бланка строчка о сумме и расчетном счете данные, а верх не заполняете о зачете. Второй раз создаете второе такое же заявление новое, только заполняете уже первую часть о зачете, а часть о возврате на расчетный счет не заполняете.
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2012 10:05:20
В Советской ИМНС так:
1.Заявления/Создать заявление/Заявление о возврате разницы (3-третье)... в графу «-возврат...» вносите сумму и банковские реквизиты.
На основании данного завления налоговая выности решение.
2. В течении 30 дней можно зачесть на другой налог. Заявления/Создать заявление/Заявление о зачете (2-второе)
3. По истечении 30 дней Заявления/Создать заявление/Запрос/ответ в своб.форме (последнее). Фирма просит вас произвести возврат из переплаты по НДС (разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг)) в сумме ХХ= на наш расчетный счет ...
В течении 5 - ти дней получите деньги.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-24

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru