Если ИП в 2011 не включил в вычеты 2млн (превышал базу), можно включить в 2012. В Декларации отразить в IVразделе стр.1- уплаченный НДС в 2012, а перешедший с 2011- в стр. 2. Я правильно думаю?
Да, мы брали как раз вычеты в пределах начисленного, а сумма осталась как не включенные в вычеты. Поэтому за 2011 уточнять нечего
Беларусь
"Анонимно"16.04.2012 9:30:11
Лучше проконсультируйтесь в налоговой. Мне кажется надо делать уточненный за 2011. Это если вы брали вычеты в пределах начисленного - тогда есть переходной НДС.
Беларусь
"Анонимно"16.04.2012 9:22:39
А мы всё вместе включали в декларации, а в разделесправочно указывали двумя строками-уплаченые в этом году и прошлых лет отдельно.
Беларусь
"Анонимно"13.04.2012 17:04:47
да
Беларусь
"Анонимно"13.04.2012 16:42:44
А если отразить все общей суммой в стр.1 это будет ошибка?