Подскажите. Приобрели ОС в 2011 году. Остался огромный входящий на этот год, пока перекрывает НДС по выручке. Вопрос вот в чем, где его учитывать? На18 - и каждый месяц списывать на 68 в размере начисленного НДС или можно сразу «лупануть» на 68 пускай там «исчерпывает» себя?
я когда-то возвращала на р/счет. НДС по ОС в то время брался в зачет без учета НДС по реализации. соответственно по декларации НДС шел с -. дальше - заявление на зачет, проверка и на р/сч мы получали немаленькие суммы.
Беларусь
"Анонимно"17.04.2012 9:43:08
СПАСИБО!!!!
Беларусь
"Анонимно"17.04.2012 9:39:28
На18 - и каждый месяц списывать на 68 в размере начисленного НДС ************** Да