...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вера 26.04.2012 11:18:01
Господа производители! По какой стоимости вы приходуете ежедневно продукцию и как в конце месяца закрываете 20 счет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
СВИ 15.11.2012 14:19:45
только вот появилась и оптовая торговля и думаю обязательно ли 26сч разбивать по видам деятельности на 90сч. ,я на УСН как вы думаете ?
Беларусь
"Анонимно" 15.11.2012 14:18:09
а я с 2012 г ввела 25 сч ,вот его и распред.пропорц.базе на каждое изделие ,а 26 счет на 90 сч.
_____________________
Ага, правильно! Только прибыль улетучивается без распределения 26-го.
Беларусь
"Анонимно" 15.11.2012 13:51:02
,
Беларусь
СВИ 15.11.2012 12:01:01
а я с 2012 г ввела 25 сч ,вот его и распред.пропорц.базе на каждое изделие ,а 26 счет на 90 сч.
Беларусь
Ларри Флинт 15.11.2012 10:44:36
Разве это правильно?
____________________
Правильно...весь цивилизованный мир так уже давно работает.
Беларусь
СВИ 15.11.2012 10:25:31
отклонение на 43 сч а не на 20сч.,но в 1С Юкола его не видно ,просто доком перепроведение ГП после составления отчетных калькуляций на ед.продукции ,уч.цены (у меня прод. без НДС) заменяются на факт.с/ть. Учет Гп по средневзвеш.с/ти.
Беларусь
Юк 15.11.2012 10:00:24
Д20-К26 - пропорц выбранной базе распределения по видам продукции либо это условно постоянные и сразу на 90 счет. Я все это вообще начинаю изучать... И меня интересует правильно ли я представляю именно то, что отклонение «собирается» на 20 счете?
Беларусь
Юку 15.11.2012 9:03:07
Итак, раскладываю для себя по полочкам 1. Счет 20. В теч месяца собираю факт затраты Д-т 20 к-т 10,26,25,69,70,76 и т д.- пусть 20 млн
--------------
пожалуйста , поподробней по проводке Дт20 Кт26
Беларусь
Света 15.11.2012 2:36:20
Юк, понравились Ваши рассуждения, продублируйте пункт 2, если не трудно, а то мысль оборвалась :)))
Беларусь
Юк 14.11.2012 23:23:58
Все верно: 43.2- 30 руб.красным.Потом при отгрузке отклонения, то бишь 43.2 пересчитываются по коэффициенту:Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от ее стоимости по ценам, принятым в аналитическом учете, относящиеся к выбывшей и оставшейся на конец отчетного периода готовой продукции, определяются следующим образом:
- к сумме отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода прибавляются суммы отклонений по продукции, поступившей на склад в течение отчетного месяца;
- к стоимости остатка продукции по учетным ценам прибавляется стоимость оприходованной по этим же учетным ценам продукции за отчетный месяц;
- путем деления первого итога на второй определяется процент отклонений;
- по указанному проценту отклонения списываются на стоимость продукции, оставшейся на складе и выбывшей.
Сумма отклонений подлежит оставлению на счете 43 «Готовая продукция» (как корректив к числящейся на счете учетной стоимости остатка готовой продукции) либо отнесению в дебет счетов 45 «Товары отгруженные» или 90 «Реализация» соответственно выбранному методу признания выручки от реализации продукции - «по оплате» или «по отгрузке» (12). Аналогично распределяются и учитываются отклонения, относящиеся к товарам отгруженным (на остаток товаров отгруженных и реализованных).
Беларусь
Юк 14.11.2012 23:22:51
Итак, раскладываю для себя по полочкам 1. Счет 20. В теч месяца собираю факт затраты Д-т 20 к-т 10,26,25,69,70,76 и т д.- пусть 20 млн В теч мес приходую готовую продукцию Д 43 - К20 - по плановым ценам пусть 100 млн.То есть это отклонение «вырастает как бы на 20-ом счете?. Отгружаем продукцию по план с/с Д90.4 - К43 -50 млн (если отгрузили не все, что произвели) И отклонения плановой с/с от фактической Д90.4 К 43 с минусом пропорционально отклонению по 20 счету???(приходящееся на отгруженные 50 млн)
2. Счет 43. В теч
Беларусь
"Анонимно" 14.11.2012 23:10:58
Апну, сама ниче не понимаю...
Беларусь
Света 27.04.2012 13:50:48
До введения нового плана счетов, когда существовал счет 40, было все проще. Теперь мне не понятно, как закрывать 20 счет. Если в течение месяца мы делаем проводки Д-т 43 К-т 20 по учетной себестоимости, в конце месяца корректируем с учетом отклонения от фактической себестоимости, то как закрыть 20 счет в разрезе каждой статьи затрат (по субконто)?
ПО поводу 26 чета, также соглашусь. Не считаю правильным закрывать его сразу на 90. Так мы не видем полной себестоимости продукции, особенно если в организации 2 вида деятельности, и общехозяйственные расходы нужно распределять между ними.
Беларусь
Вера 27.04.2012 10:18:14
Самое интересное что 26сч. не участвует в формировании себестоимости? Он относистся сразу на 90 сч.!!! Разве это правильно?
Беларусь
СВИ 27.04.2012 9:25:32
доком перепроведение Гп все доводится до ф/с.
Беларусь
"Анонимно" 26.04.2012 21:14:32
Джек 26.04.2012 15:42:43
_________________________--
Т.е вы в справочнике меняете цену нафакт с/с и занова перепроводите ттн? или как? Я вот пытаюсь-мучаюсь со субсчетами на 43
Беларусь
Джек 26.04.2012 15:42:43
Например учетная цена - 1 р.
Произвели продукцию (100 ед. по 1 р.)
Потом определили факт. себестоимость вставили и перепровели доки.
См-те на что способна Ваша программа. У меня настройка по факт. себестоимости.
Беларусь
"Анонимно" 26.04.2012 15:29:14
Поделитесь опытом как на 43 учет ведете по учетным ценам
Беларусь
Джек 26.04.2012 15:23:05
Тат 26.04.2012 15:09:40
В течение месяца на 43 по плановой себестоимости с корректировкой при закрытии месяца до факт.стоимости.
......
Надо делать так - как НАПИСАНО в УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ!!!
А можно - по-разному! Для этого и составляется документ под названием «учетная политика».
Беларусь
Тат 26.04.2012 15:09:40
В течение месяца на 43 по плановой себестоимости с корректировкой при закрытии месяца до факт.стоимости.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-26

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru