| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
26.04.2012 16:12:49
|
 |
 |
закрываю 90 счет и вижу некоторое неудобство по сравнению с прошлыми годами. раньше сальдо счета 90 показывала прибыль от реализации, а теперь это сальдо искажается прочими доходами и расходами. Как закрыть чтобы прибыль от реализации видно было?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.04.2012 11:12:03
|
 |
 |
спасибо всем за обсуждение)))))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 11:10:46
|
 |
 |
Я ручными проводками и закрываю всегда...) это то не проблема! у меня на 99/1 все закрывается, в т.ч. налог на прибыль, кроме неучитываемых, которые на 99/2. на 99/3 штрафы и пени по налогам.
Смотрю кстати отчет о прибылях и убытках ф.2 2012года - там надо отдельно показать выручку от реализации, прочие доходы и прочие расходы, значит буду отдельно закрывать все таки...
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
28.04.2012 10:43:18
|
 |
 |
Я сдела для удобства отдельно субсчета по реализации чего -либо и отдельно- доходы по прочей текущей и расходы по прочей текущей. Но закрываю все 90.9-прибыль либо убытки. Например- Кт 90.1- доходы от реализации серитифицированной продукции, а в Дт 90.1 списываю 45,68 ( НДС) по этой же продукции,т.е закрываю реализацию как раньше. Управленческие и расходы по реализациисписываю на отдельный субсчет Дт 90, субсчета по прочим доходам по текущей и расходам по текущей( до хрена субсчетов) тоже отдельно закрываю на 90.9. Так что все видно : ) В том числе проверка «итого» по всем реализациям- закрылся счет 90 или нет.
Беларусь
|
 |
 |
Печальный ГлавБух
28.04.2012 10:24:13
|
 |
 |
Мне придется закрывать отдельными проводками вручну, так как у меня есть льготы по налогобложению прибыли собственного производства. Отдельно - прибыль собственного пр-ва, отдельно - остальное
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
28.04.2012 10:05:11
|
 |
 |
можно закрывать 90 счет за месяц несколькими проводками? например 1) Д 90/9 Кт 99 - прибыль от реализации 2) Д 90/9 Кт 99 - прочие доходы по текущ.деят. 3) Д 99 Кт 90/9 - прочие расходы по текущей деятельности????
Я делаю похоже. На 99/1 у меня строки: .Договоры - Неустойки, штрафы 2410.00 .Инвентаризации - излишки 57 870.00 Оптовая торговля 40 455.01 Проценты банка по кредитам 762 021.00 Розничная торговля 34 847 594.59
на 99/2 только налог на прибыль, а на 99/3 все неучитываемые .Затраты по пр-ву, не давшему выручки 4 735 245.00 .Инвентаризации - недостачи 327 265.01 .Списание бракованного товара 94 771.00
Вроде бы все видно и понятно, только закрывать разными суммами нужно... и ручками... Проценты банка по кредитам и займам 699 386.00
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 9:46:32
|
 |
 |
А зачем? Государство вроде считает это всё прибылью от вашей заявленной деятельности. __________ так вот я и не могу решить для себя - старые понятия мешают видимо - раньше 90 одной проводкой закрывала -это результат от реализации был. а теперь если одной проводкой закрыть то получается это будет фин.рез-т от реализации, увеличенный на прочие доходы и уменьшенный на прочие расходы......Т.е. чтобы увидеть чистую прибыль от реализации (по аналогии 2011г) надо отнять от сальдо 90 счета 90/7 субсчет и прибавить 90/8субсчет... Я закрыла тремя проводками - отдельно все эти результаты а сейчас думаю может так неправильно....? нужна ли нам будет чистая прибыль от реализации в отчетности или вместо нее теперь фин.результат от текущ. деятельности?....
Беларусь
|
 |
 |
БТР
28.04.2012 9:21:48
|
 |
 |
А зачем? Государство вроде считает это всё прибылью от вашей заявленной деятельности.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 8:52:52
|
 |
 |
можно закрывать 90 счет за месяц несколькими проводками? например 1) Д 90/9 Кт 99 - прибыль от реализации 2) Д 90/9 Кт 99 - прочие доходы по текущ.деят. 3) Д 99 Кт 90/9 - прочие расходы по текущей деятельности???? Или правильнее одной проводкой все в куче закрыть?
Беларусь
|
 |
 |
buh
27.04.2012 13:10:55
|
 |
 |
Помогите.Нужен баланс с автозаполнением форм. glbuh@palas.by
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.04.2012 10:15:23
|
 |
 |
У меня оборот не большой. Я сделала себе отдельно табличку, в которой учитываю отдельно учитываемые и не учитываемые. В 1С веду все одной суммой. _______ а у меня учитываемые и неучитываемые по разным субсчетам - например 91/2-1-1 -прочие доходы от фин.деят. учит. и 91/2-1-2 -прочие доходы от фин.деят. неучит. И так далее. у меня вопрос немного в другом. теперь на счете 90 есть субсчета 90/7-1 (проч. доходы по тек. деят. учит. и 90/7-2 проч. доходы по тек. деят. неучит, а также 90/8-1 проч. расходы по тек.деят.учит. и 90/8-2 проч. расходы по тек. деят.неучит. Теперь получается например материальную помощь начисляем: ДТ 90/8-2 Кт 70. Эта сумма влияет на сальдо 90 счета - уменьшает прибыль от реализации. А я хочу видеть как в прошлые годы прибыль от реализации отдельно от расходов которые не относятся к реализационным... Или я неправа, и прибыль от реализации как раз теперь и будет с учетом этих расходов и доходов?
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
27.04.2012 9:30:08
|
 |
 |
У меня оборот не большой. Я сделала себе отдельно табличку, в которой учитываю отдельно учитываемые и не учитываемые. В 1С веду все одной суммой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.04.2012 16:48:57
|
 |
 |
так субсчета у меня и есть - просто вот думаю что как в прошлом году одной суммой 90 счет закрывала это уже не совсем корректно так сделать - теперь 90 счет надо закрывать разними суммами - например ДТ 90/9 Кт 99 -прибыль от реализации 100000 руб. ДТ 99 Кт 90/9 - 1000 прочие расходы (матер.помощь, расходы ТЭР сверх нормы и т.п.) ДТ 90/9 Кт 99 - доходы (положительные разницы от оплаты аренды после срока) так получается надо делать если я хочу видеть прибыль от реализации?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
26.04.2012 16:39:52
|
 |
 |
Субсчета позаводить : ) У меня в программе видно реализация отдельно, а текущая прочая отдельно : )
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|