...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Naf123 27.04.2012 17:49:49
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Основное средство было продано организацией в 2012 г. (без оценки)ниже стоимости, по которой оно числилось на балансе. Как в таком случае должен считаться НДС: от балансовой себестоимости или от цены реализации и должен ли вообще? Большое спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Кецалькоатль 27.04.2012 18:38:11
См. п. 3 ст. 97 НК. Это по НДС. А вот надо-ли платить - зависит от вас, если вы являетесь плательщиком НДС, то платите, если не являетесь (УСН например), то не платите.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru