...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Возврат НДС 03.05.2012 9:20:53
Подскажите, пожалуйста, есть НДС начисленный при ввозе импортного товара из РФ, и есть НДС уплаченный в РБ. Белорусский больше, чем следует к уплате российского. Можно ли зачесть НДС, не оплачивать его и еще вернуть переплату по НДС? т.е. сделать возврат НДС?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ТТ 03.05.2012 11:56:44
нельзя....но спросите в своей налоговой,вдруг они Вам разрешат.
Беларусь
Главбуся 03.05.2012 11:17:30
Если у Вас УЖЕ есть переплата по НДС по реализации, то зачесть его в счет НДС по ввозу из РФ вы сможете, как декларацию подадите 20-го. Но заявление отдайте в ИМНС заранее.Если переплата ( в случае наличия ставок НДС «0» или «10» от реализации возникнет только 20 числа, то не получится, потому как срок уплаты НДС от ренализации-22-го, на 20 у Вас еще не будет никакой переплаты.
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 11:13:37
Платить и Зачетать!
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 11:10:57
НДС оплаченный нами превышает НДС начисленный по реализации.
-------------
Ну так у Вас он вычтется в следующем месяце (квартале).
Если нет реализации с «0» НДС,например, то вернуть нелья, только зачесть в следующем периоде.
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 10:30:04
НДС оплаченный нами превышает НДС начисленный по реализации.
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 10:28:48
НДС оплаченный нами!
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 10:19:13
НДС, уплаченный в РБ, это НДС, оплаченный Вами покупателям или начисленный по реализации? Просто не понятно, что Вы имели ввиду.
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 10:04:19
Что значит НДС, уплаченный в РБ?
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 10:00:05
Почему?
Беларусь
"Анонимно" 03.05.2012 9:52:57
В Вашем случае нельзя.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru