| |
|
|
| |
|
|
Возврат НДС
03.05.2012 9:20:53
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста, есть НДС начисленный при ввозе импортного товара из РФ, и есть НДС уплаченный в РБ. Белорусский больше, чем следует к уплате российского. Можно ли зачесть НДС, не оплачивать его и еще вернуть переплату по НДС? т.е. сделать возврат НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ТТ
03.05.2012 11:56:44
|
 |
 |
нельзя....но спросите в своей налоговой,вдруг они Вам разрешат.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
03.05.2012 11:17:30
|
 |
 |
Если у Вас УЖЕ есть переплата по НДС по реализации, то зачесть его в счет НДС по ввозу из РФ вы сможете, как декларацию подадите 20-го. Но заявление отдайте в ИМНС заранее.Если переплата ( в случае наличия ставок НДС «0» или «10» от реализации возникнет только 20 числа, то не получится, потому как срок уплаты НДС от ренализации-22-го, на 20 у Вас еще не будет никакой переплаты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 11:13:37
|
 |
 |
Платить и Зачетать!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 11:10:57
|
 |
 |
НДС оплаченный нами превышает НДС начисленный по реализации. ------------- Ну так у Вас он вычтется в следующем месяце (квартале). Если нет реализации с «0» НДС,например, то вернуть нелья, только зачесть в следующем периоде.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 10:30:04
|
 |
 |
НДС оплаченный нами превышает НДС начисленный по реализации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 10:28:48
|
 |
 |
НДС оплаченный нами!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 10:19:13
|
 |
 |
НДС, уплаченный в РБ, это НДС, оплаченный Вами покупателям или начисленный по реализации? Просто не понятно, что Вы имели ввиду.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 10:04:19
|
 |
 |
Что значит НДС, уплаченный в РБ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 10:00:05
|
 |
 |
Почему?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2012 9:52:57
|
 |
 |
В Вашем случае нельзя.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|