|
|
|
|
|
|
Анонимно
18.05.2012 16:19:12
|
|
|
кто может доступно объяснить про смысл распределения налоговых вычетов
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
РРР
05.03.2016 11:28:27
|
|
|
У нас розница Расч.ставка НДС Обычно НДС от реализации больше чем НДС к вычету Надо ли как-то распределять вычет по НДС от приобретенных ОС, выделяем его стр.1,1 Раздела 4 Декларации
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.03.2015 10:33:57
|
|
|
то в декларации отражаются только обороты по 20% и к вычету берется весь приобретенный НДС.
Для Лели - НДС к вычету берется в пределах начисленного.
Беларусь
|
|
|
Оля
30.03.2015 10:33:02
|
|
|
«Анонимно» 27.03.2015 15:24:36
Всегда отражали услуги на экспорт в строке 9 декларации, и инспектор сказала отражать
ххх Скажите своему инспектору , что с 2013г. обороты по реализации услуг не на территории РБ не отражаются в стр. 9 , в ней отражаются обороты по реализации товаров , местом реализации которых не является территория РБ. И эти обороты участвуют в распределении , если несколько ставок НДС по реализации.
Беларусь
|
|
|
Анонимно-2
30.03.2015 10:23:57
|
|
|
разложите плиз доступно еще при методе раздельного учета
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2015 16:27:11
|
|
|
А выручка по экспортируемым услугам (по стр.9) не участвуют в удельном весе при распределении налоговых вычетов?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2015 15:24:36
|
|
|
Всегда отражали услуги на экспорт в строке 9 декларации, и инспектор сказала отражать
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2015 15:23:44
|
|
|
Скажите пожалуйста, а в строке 9 что нужно отражать? в инструкции написано, что В случае выделения в документах покупателям, не являющимся плательщиками налога в Республике Беларусь, сумм НДС по операциям по реализации объектов, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь, отражение этих операций производится в строке 9 раздела I, если по таким операциям плательщиком не произведено исчисление НДС;
Беларусь
|
|
|
Лёля
27.03.2015 15:16:04
|
|
|
если нет объекта,тогда я беру к вычету только ндс по реализации со ставкой 20%? _____________ Честно говоря не очень поняла, что вы спросили. Но если у вас только 20% и услуги на экспорт (т.е. не объект), то в декларации отражаются только обороты по 20% и к вычету берется весь приобретенный НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2015 15:12:54
|
|
|
если услуги на экспорт - это ведь 0ставка ндс ____________ Нет, это не объект. (или четвертая сосна ))) ___________________ Так и есть...Скажите пожалуйста если нет объекта,тогда я беру к вычету только ндс по реализации со ставкой 20%?
Беларусь
|
|
|
Лёля
27.03.2015 15:06:25
|
|
|
если услуги на экспорт - это ведь 0ставка ндс ____________ Нет, это не объект. (или четвертая сосна )))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2015 14:36:17
|
|
|
скажите, если услуги на экспорт - это ведь 0ставка ндс
Беларусь
|
|
|
БТР
27.03.2015 14:02:58
|
|
|
На затраты идет НДС у тех организаций у кого есть ОСВОБОЖДАЕМЫЙ оборот. То есть ставка БЕЗ НДС. Я советую Анонимно« 27.03.2015 13:49:59-прочитайте ТОПИК СНАЧАЛА, разложите свою декларацию и посчитайте все осмысленно как писала например Главбуся и проч в 2012году. Можно это все скопировать и распечатать на черновиках. А дя начала разберитесь какие у вас ставки НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2015 13:49:59
|
|
|
помогите пожалуйста мне понять кто-нибудь: оборот 20%=50 700 000 оборот 0%=541 019 095 ндс по книге покупок = 9 985 344 Как понять, что пойдет на затраты,что к вычету,а что в зачет. К вычету должно пойти насколько я понимаю 9 129 770 (9 985 344*91,4317%),а что в зачет и на затраты?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2015 11:43:46
|
|
|
А по 1/4 -потому что НДС -квартальный?
Да . Спасибо БТР , оставлю все как есть .
Беларусь
|
|
|
БТР
27.03.2015 11:38:57
|
|
|
Ни в коем случае. Тогда все вы правильно мыслите-лучше по чуть-чуть возвращать, чем потом платить :) А по 1/4 -потому что НДС -квартальный?
Беларусь
|
|
|
Оля
27.03.2015 11:15:32
|
|
|
БТР 27.03.2015 10:40:22
Оля, а зачем вы написали что берете в 1/4? Это вычеты по ОС?
Да по Ос. Я еще учетку не сдала , вот и размышляю Могу и убрать эту фразу , тогда получается могу вернуть 142000 - 3675= 138325 . Просто не очень хочется это делать в силу специфики работы. У меня только обороты по ст. 20% небольшие ( услуги в РФ)и в дальнейшем может получиться НДС к доплате . А так за год по 1/4 тихим сапом. ) Тока не убивайте меня , что не жалею деньги предприятия.
Беларусь
|
|
|
БТР
27.03.2015 10:40:22
|
|
|
Оля, а зачем вы написали что берете в 1/4? Это вычеты по ОС?
Беларусь
|
|
|
Оля
27.03.2015 10:36:03
|
|
|
Попробую на своем примере за 1 кв. 15 , правильно ли я делаю: Остаток вычетов по ОС на 01.01.15 150 млн. По Уч. политике они берутся к вычету по 1/4. Вычетов за 1 кв. 15г. нет никаких. Оборот по ст. 20% 22050 млн., НДС - 3675 млн. Оборот по ст 0% - 405 млн. Удельный вес оборота по ст. 0% в общей сумме оборота по реализации 94, 8367%. Т.е. к вычету могу взять 150 х 94,8367 /100 = 142 млн. Но т.к. у меня только остаток вычетов на 1 января по 1/4 , то в декларации в стр. 15 беру 150/4 = 37500 млн. и к возврату будет 37500- начисленный 3675 млн. = 33825 по стр. 16
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2015 10:24:04
|
|
|
Если ставка по оборотам 0% и 20%. Как в данном случае распределять налоговые вычеты?
Беларусь
|
|
|
0
27.03.2015 10:17:13
|
|
|
Главбуся, подскажите, у меня та же фигня иногда есть ставка 0% (экспорт), распределяю уд.вес., получилось 5000,000,-я могу на затраты? Просто инспектор говорит что по ставке 20%-большие обороты и 5млн. -это мало чтобы вернуть из бюджета, как быть может можно на затраты?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-48
|
|
|
|
|