| |
|
|
| |
|
|
Оля
23.05.2012 16:45:59
|
 |
 |
Вопрос по суммовым разницам: Арендатор аренду за апрель 100 евро оплатил по курсу евро на дату оплаты 23 мая. Суммовая разница 25000 руб. между курсом евро на 30.04.12г (10670руб.) и курсом на дату оплаты 23.05.12 ( 10420руб.), когда курс на дату оплаты меньше, - это для арендатора внереал.доход (Дт 76,60 Кт 90/7)? Или мы должны сторнировать эту суммовую разницу (Дт90/8 Кт76,60 - красным сторно)?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
inm
12.06.2012 14:38:29
|
 |
 |
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХУЧЕТА ПО ЛОГИКЕ ПРАВИЛЬНО. НО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НУ - СУММОВЫЕ - ЭТО ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ. ОСОБЕННО ВОЛНУЮТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ - ПРИ УСН....
Беларусь
|
 |
 |
+
25.05.2012 9:45:19
|
 |
 |
Я понимаю так. У арендаторов суммовыми корректируются затраты и НДС. У арендодателей выручка и НДС Поэтому и корректировки должны проводится на тех же счетах, у первых на затратных (20, 26, 68), у вторых на счетах реализации (90/1, 68)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.05.2012 9:31:50
|
 |
 |
переоценка валюты вообще-то финансовая деятельность. и никаких ушей
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.05.2012 9:29:35
|
 |
 |
Переоценку валюты, еще можно притянуть за уши к инвестиционной деятельности, все-таки непостредственный материал деньги. Как например % банка.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.05.2012 9:22:14
|
 |
 |
Но ведь 91 - это инвестиционная деятельность. Какое она имеет отношение, если у меня сдача помещений в аренду основной и единственный вид дохода. _____________ переоценка валюты - тоже инвестиционная деятельность? нет. Как понимаю, законодатели пытются сделать учет суммовых таким же как и раньше, только без 92 счета
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.05.2012 9:16:09
|
 |
 |
Но ведь 91 - это инвестиционная деятельность. Какое она имеет отношение, если у меня сдача помещений в аренду основной и единственный вид дохода.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.05.2012 8:59:17
|
 |
 |
вчера была на семинаре. Сказали, что подготовлены новые разъяснения, согласно которым суммовые относят на 91 счет, а не на 90
Беларусь
|
 |
 |
ММ
25.05.2012 7:42:24
|
 |
 |
«Анонимно» 24.05.2012 21:00:38 Любопытно получается- реализация по отгрузке, начислили НДС. Пришла оплата, поимели суммовые разницы- откорректировали НДС. В результате что- реализация по оплате? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Нет, вы уже начинаете запутываться в трех соснах. Вы если «по отгрузке» , к примеру, работы мартом выполнили , акт мартом подписали, то и НДС начислите по реализации мартом и заплатите его по сроку. А вот корректировать будете уже , когда оплата придет, а она может прдти и в марте и в декабре.
Кстати, а вот если оплата придет в следующем году какую базу корректировать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.05.2012 21:00:38
|
 |
 |
Любопытно получается- реализация по отгрузке, начислили НДС. Пришла оплата, поимели суммовые разницы- откорректировали НДС. В результате что- реализация по оплате?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.05.2012 17:27:46
|
 |
 |
«Анонимно» 24.05.2012 12:59:15 Но считаю, что 90-1 правильно, если пришла оплата за товар-это как раз счета активов. 90-8 здесь ни при чем. ------------------------------------------------------- 90-8 это расходы для корректировки затрат( а именно суммовых разниц) по аренде у арендаторов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.05.2012 12:59:15
|
 |
 |
Если проводить по 90-1, то почему в декларации как внереализационные? Но считаю, что 90-1 правильно, если пришла оплата за товар-это как раз счета активов. 90-8 здесь ни при чем.
Беларусь
|
 |
 |
irnika
24.05.2012 12:20:08
|
 |
 |
Все эти «красные сторно» хороши как инструмент, если исправляешь ошибки или не на усн На усне сторно суммовых - это доход, соответ. платим налог
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.05.2012 11:59:24
|
 |
 |
кто как делает?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.05.2012 10:34:50
|
 |
 |
и мне очень интересен этот вопрос
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.05.2012 9:23:56
|
 |
 |
up!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.05.2012 9:02:35
|
 |
 |
Я считаю так. Увеличился курс: Дт62 Кт 90/1, НДС Дт 90/2 Кт 68 Уменьшился курс: Дт 62 Кт 90/1 (сторно) и НДС соответственно
Беларусь
|
 |
 |
ММ
24.05.2012 7:30:46
|
 |
 |
«Анонимно» 23.05.2012 22:31:35 у нас учитывается по курсу на дату оплату. по договору. и никаких суммовых ________________________
Вы прочтите в договоре СРОКИ опаты. Если предоплата и вы выдерживаете сроки, то суммовых и нет, если последующая оплата , то никуда вам от них не дется((((( Еще раз повторю никуда не дется в НУ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.05.2012 22:31:35
|
 |
 |
у нас учитывается по курсу на дату оплату. по договору. и никаких суммовых
Беларусь
|
 |
 |
ММ
23.05.2012 18:32:02
|
 |
 |
суммовые разницы уменьшают (увеличивают) налогооблагаемую базу, поэтому у меня суммовые на сч. 90.7 и 09.8 с признаком ставки НДС . С этого года суммовые существуют тольуо в НУ. Т.е. потом они должны попасть во внереализационные доходы /расходы в декле по прибыли.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
23.05.2012 17:36:50
|
 |
 |
А как быть не с расходами, а с выручкой: при изменении курса меняем выручку и пропорционально НДС?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|