...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
возврат тары 28.05.2012 9:42:56
какой-то развод на деньги или что -не пойму? покупали кабель у завода - в счете были сразу деревянные барабаны (залоговая стоимость тары - 2 млн. рублей). Мы оплатили с учетом тары. Получили и оприходовали. Затем вернули по накладной все эти барабаны на сумму 2 млн. Завод прислал приемный акт-кредит-счет в котором написано что приняты по кол-ву и кач-ву все барабаны но с учетом какой-то скидки на амортизацию в размере 15%! т.е они нам уменьшили задолженность не на 2 млн, а на 1.7 млн... Не понимаю причем здесь их амортизация? и как это теперь правильно отразить в учете?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Главбуся 28.05.2012 12:06:28
а в бухучете спокойно списывайте на текущую деятельность.
______
а как правильно в ДТ 26 или в ДТ 90/8?
_________________________________________
Раньше был 91, а теперь-90.
Беларусь
"Анонимно" 28.05.2012 11:50:26
а в бухучете спокойно списывайте на текущую деятельность.
______
а как правильно в ДТ 26 или в ДТ 90/8?
Беларусь
Автор вопроса 28.05.2012 11:45:42
Главбуся 28.05.2012 11:42:20
___________
спасибо за ответ)) а то впервые столкнулись с такой операцией...)
Беларусь
Главбуся 28.05.2012 11:42:20
Об неполном возврате денег за тару должно быть записано в договоре. Мы,например, за тару денег не берем, но за амортизацию тары берем. Про это записано в договоре и строчка есть на эту сумму в ТТН. А вообще, операции с тарой в НК- это внереализационные расходы, а в бухучете спокойно списывайте на текущую деятельность.
Беларусь
Автор вопроса 28.05.2012 11:35:30
но это должно быть в договоре с ними прописано что будет принята тара на возврат с учетом начисленной амортизации?
Беларусь
"Анонимно" 28.05.2012 11:18:52
Ничего нельзя сделать- даже если на след день вернуть -начисляют. Списывайте на затраты и всё!
Беларусь
Автор вопроса 28.05.2012 11:05:30
надо наверное на затраты списать эту разницу, что ли...

Инстр. 133
95. У покупателя тара, поступившая от поставщиков вместе с продукцией (товаром), в бухгалтерском учете отражается:
по дебету счета 10 «Материалы», субсчет 4 «Тара и тарные материалы» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по цене, указанной в договоре, если тара поставщику оплачена или подлежит оплате отдельно;
96. Покупателем возвращенная поставщику тара списывается по ценам, предусмотренным в договоре, с кредита счета 10 «Материалы», субсчет 4 «Тара и тарные материалы» в дебет счетов учета расчетов.
_____________________
Дт 26 Кт 41/3 «Тара» - 300000 рублей - правильно так будет сделать?
Вобще не понимаю с какой стати дарить им 300 тысяч?......)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru