| |
|
|
| |
|
|
ндс таможня
08.06.2012 10:31:11
|
 |
 |
и все же: НДС, оплаченный при растаможке импорта, проводить через 68.2.1 или через 76.7(Таможня)??? в Консультанте пишут : ОплатаДт76.7 Кт51, начисление Дт 18.1 Кт 76.7 запись книги покупок Дт18.2 Кт18.1 и дальше используем для зачета с 68.2.1(с реализации), НО мы же оплачиваем Налог, т.е.д.б. оплата Дт 68.2.1 Кт51 я не права?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
08.06.2012 13:21:59
|
 |
 |
Анонимно« 08.06.2012 12:48:05 Пошлина - не налог 76(60) счет _______________________ я не про пошлину, а про ндс ----------- В даммом случае НДС это таможенный платеж. И в отличии от налога НДС, вы его по КРЕДИТУ 68 не начисляете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.06.2012 12:54:13
|
 |
 |
«Анонимно» 08.06.2012 10:45:26 ___________________________ 100%.Только у меня все же 76 сч.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.06.2012 12:48:05
|
 |
 |
Пошлина - не налог 76(60) счет _______________________ я не про пошлину, а про ндс
68 -18.2 - это в конце месяца, когда зачитываем весь 18.2 на 68??? или сразу как только оплатили(получили ГТД)?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.06.2012 10:51:44
|
 |
 |
а я сразу 18/2 - 51
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.06.2012 10:46:35
|
 |
 |
мы делаем 18/1-51, а потом книга покупок по декларации 18/2-18/1, и зачетом 68-18,2
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.06.2012 10:45:26
|
 |
 |
Я провожу через 60: 18.1-60 60 - 51 18.2-18.1 68 -18.2 Причем все расписываю по платежкам. Так можно свериться с таможней. Может 76 это и более логично, но, думаю - не принципиально. А так я всегда вижу остаток денег на таможне по 60, НДС не принятый к вычету на 18.1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.06.2012 10:42:52
|
 |
 |
а потом вычет Д 18/6 Кт 68/6
Беларусь
|
 |
 |
КК
08.06.2012 10:42:33
|
 |
 |
Пошлина - не налог 76(60) счет
Беларусь
|
 |
 |
ММ
08.06.2012 10:40:02
|
 |
 |
моё мнение таково, делать сразу на 68 не логично, т.к.уплаченная на таможню сумма должна быть зачтена на опр.декларацию (приход) и в опр.сумме, которая может и не совпасть с той суммой, что оплачена на таможню ранее. Да и может случится ситуация, что оплата прошла напр. в посл.день месяца, а декларацию таможня приняла только в след. месяце. Тогда и зачет уплач. НДС пройдет в след.месяце.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.06.2012 10:34:17
|
 |
 |
я делаю дт 68/6 кт 51
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|