| |
|
|
| |
|
|
Сонная
18.06.2012 15:23:28
|
 |
 |
Купили два стола. Есть накладная, в которой нам отписано дсп и кромка. И есть акт на распил дсп и колейку кромки. Столы собирали своими силами. Как это мне теперь отразить в учете? Кто как делает? СпасибО!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.06.2012 15:54:40
|
 |
 |
Если это инвентарь 10,9, то ни на каких. Составьте акт комплектации предметов в обороте комиссией, с расчетов количества и стоимости, подколите к двум приходным доументам-ТТН на материалы и акту вып работ. И приходуйте сразу столы.Если столы получились ОС, то на 08 счете.
Беларусь
|
 |
 |
Сонная
18.06.2012 15:52:54
|
 |
 |
«Анонимно» 18.06.2012 15:51:20 ну так соберите затраты..и будет вам 2 готовых стола _________________________________________________
На каком счете собирать? Варианты по проводкам есть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.06.2012 15:51:20
|
 |
 |
ну так соберите затраты..и будет вам 2 готовых стола
Беларусь
|
 |
 |
Сонная
18.06.2012 15:39:27
|
 |
 |
Ну, я вообще думала о том, чтобы у меня в учете был не отдельные материалы (дсп, кромка), а два готовых стола. Только вот думаю как правильно затраты собрать - на каких счетах это делается?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.06.2012 15:32:46
|
 |
 |
Отражена ф/себ получ-х материалов 15-60 Отражен предьявленный НДС 18-60 Оприход-ны материалы по уч. цене 10-15 Списана разница м/д фак. себ. приобретенных материа-в и их учетной ценой 15-16 МОЖЕТ ТАК))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.06.2012 15:27:16
|
 |
 |
наверное через 15 счет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|