| |
|
|
| |
|
|
Профком
21.06.2012 13:49:46
|
 |
 |
Строители, работающие «по оплате», отзовитесь. Используете 45 счет или нет? Если нет,что вместо него?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.06.2012 14:40:35
|
 |
 |
а я пересчитала и у меня расхождения в с/с на 2 млн. руб. Предполагаю, что из-за того, что 45 закрывался в разрезе каждого акта, а на 20 счете остается общая сумма затрат. У кого-нибудь есть такое?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.06.2012 20:09:19
|
 |
 |
просто 20-й стал 45 -м -------- т.е. наоборот :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.06.2012 19:13:37
|
 |
 |
Согласна с Gala, лучше чем себестоимости «ждать» своего часа на 45 счете нет. ---------- Так а разница в чем ? В том что 45 стал 20-тым со своим субсчетом ? Ведь ничего не поменялось по сути, просто 20-й стал 45 -м. Ну а то, что все привыкли к 45-му, ну что-ж поделаешь...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.06.2012 21:46:56
|
 |
 |
Согласна с Gala, лучше чем себестоимости «ждать» своего часа на 45 счете нет. Может переделаю все с нач.года и гори все синим пламенем. Вроде прочитаешь в новом плане счетов по нему, так и можно ч/з него с/ст списывать на 90-й.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.06.2012 19:05:29
|
 |
 |
Использую по сегодняшний день 45 в августе проверка по коорд. плану ИМНС,что мне грозит за это. Для строит. работ по оплате лучше не придумаешь 45. Подскажите или нужно все-таки переделать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.06.2012 18:36:54
|
 |
 |
Да и 20-й не предусматривает аналитики по организациям. ======== А это уже извините проблема не законодательства а вашей программы...подстраивайте программу под нормативку, а не наоборот. А то получается у многих один ответ - а у меня программа так считает...
Беларусь
|
 |
 |
Gala
22.06.2012 15:00:38
|
 |
 |
Д 90 К 20, субсчет «Себестоимость выполненных работ»240 млн. - на сумму себестоимости выполненных и реализованных работ за январь 12 г. ----------------------- А если у вас сотни заказчиков? И платят они 10 раз по чуть-чуть? Может, в строительстве пару-тройку заказчиков можно как-то и вручную записывать, но если услуги по ремонту, по перевозкам и т.п., где в день по 10 клиентов, то фигня получится.
Беларусь
|
 |
 |
Gala
22.06.2012 14:53:56
|
 |
 |
Использую 45. Ибо хоть Рыбак я уважаю, но считаю что её разъяснения ну совсем не в дугу. На 20-м счете- незавершенка, а если работа выполнена, но не оплачена- то должна «висеть» в разрезе организаций и свормированной фактической себестоимостью. Для этого идеально подходит счет 45. Зачем извращаться? лишь только потому, что после слоа «товары» забыли написать «работы, услуги». Да и 20-й не предусматривает аналитики по организациям.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.06.2012 13:58:45
|
 |
 |
Не забудьте про 26 сч.,он относится на 90.5,а раньше на 20.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.06.2012 12:18:13
|
 |
 |
Спасибо Снежана, собственно так же как и было по сч.45 в прошлом году.
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
22.06.2012 11:50:04
|
 |
 |
Пример. Выполнение за январь 12 г. 600 млн.руб. Фактическая себестоимость выполненных работ 480 млн. Оплата в январе 50%. Отражение в учете: Д 51 К 90 300 млн. Выручка Д 90 К 68 50 млн. НДС Д 20, субсчет «Себестоимость выполненных работ» К 20 «Основное производство» 480 млн. Д 90 К 20, субсчет «Себестоимость выполненных работ»240 млн. - на сумму себестоимости выполненных и реализованных работ за январь 12 г.
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
22.06.2012 11:33:08
|
 |
 |
Для учета выполненных СМР при применении метода учета выручки «по оплате» организации открывают отдельные субсчета к счету 20. Остаток по счету 45 на начало года переносится на субсчет к счету 20. Могу каким-то образом сбросить пару листов.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.06.2012 10:23:45
|
 |
 |
Снежана, нет у меня «ГБ Строительство», есть просто «ГБ». Может можно пару слов...
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
22.06.2012 10:19:48
|
 |
 |
Профком, посмотрите «ГБ.Строительство», № 3,2012 г.
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
22.06.2012 10:12:29
|
 |
 |
45 счет не используется. Были разъяснения, что вместо него нужно использовать отдельный субсчет к 20 счету. На конец отчетного периода он будет иметь сальдо.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.06.2012 9:21:48
|
 |
 |
Спасибо «Анонимно», я распределяла не по оплате, а по актам,сформированным за данный м-ц и затраты за этот же м-ц.Так у меня и в УП записано.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2012 19:15:16
|
 |
 |
прямые на сч.20,потом распределяются по оплате,а сч. 26 на 90.5
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|