...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Профком 21.06.2012 13:49:46
Строители, работающие «по оплате», отзовитесь.
Используете 45 счет или нет? Если нет,что вместо него?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.06.2012 14:40:35
а я пересчитала и у меня расхождения в с/с на 2 млн. руб.
Предполагаю, что из-за того, что 45 закрывался в разрезе каждого акта, а на 20 счете остается общая сумма затрат.
У кого-нибудь есть такое?
Беларусь
"Анонимно" 23.06.2012 20:09:19
просто 20-й стал 45 -м
--------
т.е. наоборот :)
Беларусь
"Анонимно" 23.06.2012 19:13:37
Согласна с Gala, лучше чем себестоимости «ждать» своего часа на 45 счете нет.
----------
Так а разница в чем ? В том что 45 стал 20-тым со своим субсчетом ? Ведь ничего не поменялось по сути, просто 20-й стал 45 -м. Ну а то, что все привыкли к 45-му, ну что-ж поделаешь...
Беларусь
Автор 22.06.2012 21:46:56
Согласна с Gala, лучше чем себестоимости «ждать» своего часа на 45 счете нет. Может переделаю все с нач.года и гори все синим пламенем. Вроде прочитаешь в новом плане счетов по нему, так и можно ч/з него с/ст списывать на 90-й.
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2012 19:05:29
Использую по сегодняшний день 45 в августе проверка по коорд. плану ИМНС,что мне грозит за это. Для строит. работ по оплате лучше не придумаешь 45. Подскажите или нужно все-таки переделать.
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2012 18:36:54
Да и 20-й не предусматривает аналитики по организациям.
========
А это уже извините проблема не законодательства а вашей программы...подстраивайте программу под нормативку, а не наоборот.
А то получается у многих один ответ - а у меня программа так считает...
Беларусь
Gala 22.06.2012 15:00:38
Д 90 К 20, субсчет «Себестоимость выполненных работ»240 млн. - на сумму себестоимости выполненных и реализованных работ за январь 12 г.
----------------------- А если у вас сотни заказчиков? И платят они 10 раз по чуть-чуть? Может, в строительстве пару-тройку заказчиков можно как-то и вручную записывать, но если услуги по ремонту, по перевозкам и т.п., где в день по 10 клиентов, то фигня получится.
Беларусь
Gala 22.06.2012 14:53:56
Использую 45. Ибо хоть Рыбак я уважаю, но считаю что её разъяснения ну совсем не в дугу. На 20-м счете- незавершенка, а если работа выполнена, но не оплачена- то должна «висеть» в разрезе организаций и свормированной фактической себестоимостью. Для этого идеально подходит счет 45. Зачем извращаться? лишь только потому, что после слоа «товары» забыли написать «работы, услуги». Да и 20-й не предусматривает аналитики по организациям.
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2012 13:58:45
Не забудьте про 26 сч.,он относится на 90.5,а раньше на 20.
Беларусь
Автор 22.06.2012 12:18:13
Спасибо Снежана, собственно так же как и было по сч.45 в прошлом году.
Беларусь
Снежана 22.06.2012 11:50:04
Пример.
Выполнение за январь 12 г. 600 млн.руб.
Фактическая себестоимость выполненных работ 480 млн.
Оплата в январе 50%.
Отражение в учете:
Д 51 К 90 300 млн. Выручка
Д 90 К 68 50 млн. НДС
Д 20, субсчет «Себестоимость выполненных работ» К 20 «Основное производство» 480 млн.
Д 90 К 20, субсчет «Себестоимость выполненных работ»240 млн. - на сумму себестоимости выполненных и реализованных работ за январь 12 г.
Беларусь
Снежана 22.06.2012 11:33:08
Для учета выполненных СМР при применении метода учета выручки «по оплате» организации открывают отдельные субсчета к счету 20. Остаток по счету 45 на начало года переносится на субсчет к счету 20.
Могу каким-то образом сбросить пару листов.
Беларусь
Автор 22.06.2012 10:23:45
Снежана, нет у меня «ГБ Строительство», есть просто «ГБ». Может можно пару слов...
Беларусь
Снежана 22.06.2012 10:19:48
Профком, посмотрите «ГБ.Строительство», № 3,2012 г.
Беларусь
Снежана 22.06.2012 10:12:29
45 счет не используется. Были разъяснения, что вместо него нужно использовать отдельный субсчет к 20 счету. На конец отчетного периода он будет иметь сальдо.
Беларусь
Автор 22.06.2012 9:21:48
Спасибо «Анонимно», я распределяла не по оплате, а по актам,сформированным за данный м-ц и затраты за этот же м-ц.Так у меня и в УП записано.
Беларусь
"Анонимно" 21.06.2012 19:15:16
прямые на сч.20,потом распределяются по оплате,а сч. 26 на 90.5
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru