 |
Не сверху,а вместо: ) Почитайте соглашение с РФ о косвенных налогах. Вам должны были поставить НДС 0%,а Вы здесь оплатить по заявлению в ИМНС НДС 20% и послать поставщику 2экз этого заявления,оформленного в нашей ИМНС. Раз Вам уже поставили НДС россияне,оно все равно вычету не подлежит и Вам надо оплатить НДС со всей суммы накладной (СФ).Придется почитать : )
Беларусь
|
 |