| |
|
|
| |
|
|
НДС у ИП
13.07.2012 12:15:09
|
 |
 |
Кто ведет ИП по общей сист, помогите. Если товар отгружен, но не реализован, мы по истечение 60дней включаем НДС в выручку. В каких книгах (или каким документом) вы отслеживаете эти самые неоплаченные накладные? И еще, расчет делаем 1 раз в квартал. К примеру ТН выписана 01.04, 30.05. истекает 60дней. и 1.06 нужно взять НДС А мы берем в выручку эту сумму только 30.06. Это нормально?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.07.2012 15:36:13
|
 |
 |
Спасибо, так и сделаю. У меня есть програмка, но что то мне не очень проводить накладные и в Книге и в програмке. Сделаю в ЕХЕL
Беларусь
|
 |
 |
Таиса-Автор
13.07.2012 14:14:49
|
 |
 |
В книге учета товаров не предусмотрено ведение НДС 60 дней. Раньше была книга учет дебиторской задолженности. Упразднили. Для себя в экселе ведите.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.07.2012 14:01:35
|
 |
 |
Ну а если в книгах, может в книге учета товаров?
Беларусь
|
 |
 |
Мила
13.07.2012 14:00:33
|
 |
 |
У меня 1С. 97,3 НДС 60 дней.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.07.2012 13:57:17
|
 |
 |
А где вы ведете учет этих 60дней, чтобы было удобно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.07.2012 13:56:21
|
 |
 |
Ну, так я вот и думаю, ничего что 60дней 30.05, а платим по истеч. 90дней? Получается, что в июне может пройти оплата этих 60дней.
Беларусь
|
 |
 |
Мила
13.07.2012 12:41:37
|
 |
 |
По вашему примеру НДС 60 дней нужно взять в мае, а если платите квартально, то во 2 квартале.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.07.2012 12:26:04
|
 |
 |
очень надо
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|