Есть оборот по ставке НДС 0%. Распределяю по удельному весу. Надо ли этот расчет предоставлять вместе с налоговой декларацией в ИМНС? Может форма расчета какая есть утвержденная? Или я просто для себя делаю распределение налоговых вычетов и все.
кстати, вчера обсуждали отличие программы Хьюмен от Юколы. Мне Хьюмен делает как приложение к налоговой декларации «Определение сумм НДС, подлежащих вычету (зачету)». и там определенная форма, никакая она не произвольная
Беларусь
Автор17.07.2012 12:09:51
Спасибо. А можно и не возвращать? Я думаю, что эта сумма будет потихоньку уменьшаться к концу года, потому что вряд ли будет еще операция с нулевой ставкой. Удельный вес ведь будет уменьшаться с ростом оборота по ставке 20%. А в следующем году вообще только по ставке 20%. Можно будет просто эту переплату зачесть в счет уплаты НДС 20%?
Беларусь
Ханума17.07.2012 11:50:17
Правильно.Если захотите вернуть НДС, то в моей налоговой просят показать расчеты в произвольной форме.
Беларусь
Автор17.07.2012 11:45:58
Т.е. в декларации сумма вычетов будет больше суммы исчисленного ндс, и в строке 15в - к возврату будет стоять сумма с минусом (вычеты, приходящиеся на оборот по ставке 0%)? правильно?