| |
|
|
| |
|
|
продукция
18.07.2012 11:34:03
|
 |
 |
Очень прошу помощи! У нас производство. Изготавлием продукцию и продаем.То ли вопрос во мне, то ли в программе... Помогите разобраться. Д20 - К10 - 2000руб. переданы материалы в производство для изгот. продукции Д20 - К70,69,76 и др. затраты -500 руб Д43 - К20 5000руб готовая продукция К43 - Д90,4 5000руб. отгружено со склада Получается на сч.20 висит сальдо 2500руб. Как закрыть? По программе относит на корректировку сч.43.Это правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Натала
18.07.2012 14:20:58
|
 |
 |
ну значит все правильно у вас получается. просто таким путем -с корректировками.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2012 13:12:16
|
 |
 |
А счет 90/4 корректируется или нет? ___________________ Да, корректируется на такую же сумму Д90/4 - К 43 «-»2500руб
Беларусь
|
 |
 |
БТР
18.07.2012 13:06:14
|
 |
 |
Автор, с 20-го списывается себестоимость полностью Д43(по наименованиям)К20 -2500. Обычно в программе это делается автоматически в конце месяца.И там она числиться по себестоимости. Когда вы продаете продукцию, надо списывать ТАК. Д90.4К43 -по себестоимости у вас 2500, и одновременно Д62К90.1 -по продажной стоимости -у вас 5000руб, Если есть -начислите НДС Д90.2К68 -833 рубля, если нет -УСН. И всё! На 90-м счете остаток -ваша прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
Натала
18.07.2012 12:51:10
|
 |
 |
А счет 90/4 корректируется или нет?
Беларусь
|
 |
 |
Натала
18.07.2012 12:49:50
|
 |
 |
нет, вы продаете ее за стоимость, которая в накладной на отгрузку! но факт себестоимость ее 2500, вот программа и делает корректировку фактической себестоимости.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2012 12:46:59
|
 |
 |
правльно я вас поняла, корректировка на сч.43 со знаком «-» верная? Получается, Д20 - К(10,К70,69,76 и др. затраты ) - 2500руб. Д43 - К20 5000руб готовая продукция Д43 -К 20 «-» 2500руб Получается я продаю продукцию не за 5000руб, а за 2500руб.Простите за занудство
Беларусь
|
 |
 |
Натала
18.07.2012 12:19:12
|
 |
 |
я думаю у вас просто так в 1С сделано, все верно в итоге получается.
Беларусь
|
 |
 |
Натала
18.07.2012 12:18:29
|
 |
 |
у меня в 1С Дт 43 Кт 20 делается автоматом при закрытии месяца - сколько на 20 счете такую сумму и проводит программа, а в течение месяца при передаче готовой продукции на склад эта проводка проводится без суммы -только количество. Отдел продаж продает по договорным ценам
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
18.07.2012 12:08:22
|
 |
 |
так на сч.43 собирается факт.с/ст-ть, реализация д62 к90, разница-прибыль или убыток
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2012 11:58:11
|
 |
 |
Продукцию я продала за 5000руб(сч.43), а затраты составили 2500руб(сч.20)
Беларусь
|
 |
 |
Натала
18.07.2012 11:57:06
|
 |
 |
а откуда у вас 5000 вместо 2500?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2012 11:48:20
|
 |
 |
Да, по сути так и должно получаться, но у меня сч.43 на эту разницу коррктирует с «-». Не знаю что делать?
Беларусь
|
 |
 |
Натала
18.07.2012 11:46:21
|
 |
 |
у меня ДТ 43 Кт 20 все что собралось на 20 по дебету. И на остатке 20 счета ноль.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2012 11:43:05
|
 |
 |
У кого производство? отзовитесь, пожалуйста, кругом идет голова... Наверное вопрос простой и глупый, но я запуталась что-то
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|