...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Нужна помощь 18.07.2012 17:09:12
Не внесла акт в том году. Как исправить???
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.07.2012 10:07:11
А помогите тогда и мне- первый раз нашла ошибку у себя, да и такую глупую! Я тоже на УСН без НДС. Но я провела платежку, которая фактически по банку не прошла, т. е. деньги не ушли, а я якобы рассчиталась по комиссионному вознаграждению с комиссионером((( И если я веду бух.учет для себя, а потом распечатываю книгу учета расходов и доходов, то ошибки как-то по другому исправляются?
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2012 9:37:11
«Анонимно» 18.07.2012 18:58:50----cпасибо!
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:58:50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2005 г. N 83
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ
В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:55:27
Не за что :)
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:48:58
Тогда вообще у Вас никаких вопросов - Ваши затраты налоговую никаким боком не интересуют, никаких уточненных не будет. Проводите в текущем году на 90.8. Можете как ошибку отразить или на акте написать дату получения - сегодняшнее число и отразить как убыток прошлого периода.
------------
Спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:44:20
Тогда вообще у Вас никаких вопросов - Ваши затраты налоговую никаким боком не интересуют, никаких уточненных не будет. Проводите в текущем году на 90.8. Можете как ошибку отразить или на акте написать дату получения - сегодняшнее число и отразить как убыток прошлого периода.
Беларусь
Автор 18.07.2012 18:40:51
Без НДС
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:38:54
Вы с НДС или без НДС работаете?
Беларусь
Автор 18.07.2012 18:35:52
Акт выписан был нам. сумму я оплатила, но сам акт не провела...
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:33:56
По моему мнению, прошлый год Вы уже исправлять не должны. В бух. учете в любом случае (вне зависимости от подачи или отсутствия необходимости подачи) уточненной декларации Вы отражаете текущей датой. А под актом Вы имеете ввиду акт на оказание услуг (выполнение работ) Вам или Вами? Это затраты или выручка?
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:26:18
fgh
Беларусь
Автор 18.07.2012 18:22:14
Налог на прибыль я не плачу - мы на УСН. Вижу что мнения расходятся...не подскажете, какой НПА почитать в этом случае?
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:09:35
уточненный вроде обязательно подавать нужно. но, на практике, как мне кажется, это зависит от суммы
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 18:08:24
ОЛ 18.07.2012 17:52:07
нет, но если хотите можете сдать уточненный за прошлый1 год
_________________________
Н-дя... если уж стоить вопрос о «желаниях», то это не бухгалтеру решать. Фирма из-за его невнимательности переплатила налог на прибыли+ вовремя не приняло ндс к зачету (если он был), считаю что уточненый сдавать нужно, а если уж не хотите, то только с разрешения руководства.
Беларусь
ОЛ 18.07.2012 17:52:07
нет, но если хотите можете сдать уточненный за прошлый1 год
Беларусь
Автор 18.07.2012 17:29:37
и все? перезакрывать ничего не нужно?
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2012 17:16:42
внесите в этом на 90,8 неучитываемые
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru