Подскажите, пожалуйста, кто как делает? Мы - подрядчик. Приходую стройматериалы на счет 07.03, транспорт по приобретению отношу тоже на счет 07.03 на стоимость материалов. В актах подряда и, соответственно, субподряда стоимость указывается без транспорта, по накладной приобретения. Отписываю материалы субподрядчику и вручную исправляю в программе в накладной стоимость, т.к. у меня уже числится с транспортом и стоимость материалов другая. А как поступаете Вы?
07 используют организации которые себе строят, накапливают для 01. а у вас это 10.1. И отпуск субподрядчику- прочая реализация.Т.е. вы просто поставщик. Учетную цену формируете согласно УП, Транспортные расходы в акте учитываются по разному в зависимости от проектной документации (в базе 2006г или уже 2012г). Я не сметчик, но слышала, что в новой базе транспортные берутся от стоимости материалов по хорошему проценту. А вообще последнее время часто здесь обсуждаем эту тему, поищите.