| |
|
|
| |
|
|
Новичок
26.07.2012 14:17:53
|
 |
 |
Здравствуйте! Помогите пожайлуста новичку, в январе 12 г. было куплено ОС за 63,7 млн., НДС в сумме 10,61 млн принят к зачету, в июле 12г ОС реализуется за вычетом износа за 63,2 млн (в том числе НДС 10,5 млн). Что делать с разницей по НДС, к уплате? Спасибо откликнувшимся!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Новичок
26.07.2012 15:37:10
|
 |
 |
Спасибо, развеяли сомнения
Беларусь
|
 |
 |
ох
26.07.2012 15:09:47
|
 |
 |
Да, заморачиваетесь
Беларусь
|
 |
 |
Новичок
26.07.2012 15:07:10
|
 |
 |
ПОМОЩЬ 26.07.2012 14:57:13 Спасибо, а разница по НДС взятому к зачету и к уплате я никак не учитываю? или я уже просто что-то заморачиваюсь:)))
Беларусь
|
 |
 |
ПОМОЩЬ
26.07.2012 14:57:13
|
 |
 |
Реализация основного средства: Поступление от покупателей Дт51Кт62 Начислена амортизация Дт(20,26,44)Кт02 Первоначальная стоимостьДт01,9Кт01,1 Списываем износ Дт02Кт01.9 Списываем остат.стоимостьДт91,4Кт01.9 Отгружен Дт62Кт91,1 НДС Дт91.2Кт68.2.1 Прибыль(убыток)91,9 99
Беларусь
|
 |
 |
Новичок
26.07.2012 14:40:26
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|