...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
"по оплате" 05.08.2012 10:58:23
Поделитесь, пожалуйста, со мной.
Только начинаю работать «по оплате».
Как вы делаете, отгрузку, поступление, на основании какого документа - договора (он может быть один на год) или по ТТН?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 06.08.2012 14:51:57
Спасибо большое, алла12.
Татьяна вы не Маг, вы просто злобная тетка. Я тоже и борюсь и пробую разные команда,а не только вытягиваю из вас информацию.
Беларусь
Татьяна Маг 06.08.2012 14:20:38
А я , когда была такая же тупая, никому про это не говорила , а день и вечер после работы боролась с 1/с и пробовала , и заодно изучала возможности 1/с , и терерь ночью подними- я все знаю. И никто меня не учил , а тут-халява, блин, халява.Вот есть же такие тетки-абормртки, прикинутся бедной овцой , и все их жалеют . И как они этого добиваются , не пойму . Толи наглостью, толи простотой ?
Беларусь
алла12 06.08.2012 13:42:26
проводите ТТНили другой документ на отгрузку. Субконто выбирраете не договор, а ТТН. после того как разнесли банк проводите документ реализация. программа подхватывает все оплатенные ТТН 9 в порядке очередности и закрывает счет 62 и 45 на 90 счет.
приход товара делаете обычным документом. В субконто ТТн ставите галочку «автоматическое тформирование книги покупок» В конце месяца проводите документ «формирование книги покупок» и за месяц она сформируется. Затем проводите документ «НДС 60 дней». Начисляется НДС по отгрузкам, по которым не приши деньги в течении 60 дней.
Беларусь
Автор 06.08.2012 11:25:36
БТР, все получилось. Спасибо Вам большое за советы и поддержку.
Беларусь
БТР 06.08.2012 11:05:09
Не волнуйтесь, просто после проведения книги покупок посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету 18.1 -там в остатке должны быть только неоплаченные документы.
А на субсчетах 18.2 будут суммы к зачету.
Беларусь
Автор 06.08.2012 10:56:48
Спасибо большое БТР, что поддержали.
Реализация в конце месяца получилась замечательно. Сейчас попробую с книгой покупок. Волнуюсь...
Беларусь
БТР 06.08.2012 10:51:46
Не обижайтесь, автор -вы просто НЕПОНЯТНО СПРОСИЛИ. Во-первых нигде не сказали, что хотите уточнить про документы ОТ ПОСТАВЩИКОВ. Во-вторых, что речь идет про НДС и книгу покупок. Надо не конспектировать, а задавать вопрос как сочинение. Мы же не знаем, что вы там хотите улучшить.
Беларусь
Автор 06.08.2012 10:23:24
спасибо за советы. поняла, что надо уходить.
Беларусь
Солоха 06.08.2012 10:09:40
Выражаю очередные соболезнования очередным собственникам фирмы;)
_______________________-
кому-то же надо быть «трамплином» для будущего «профессионала»)))))))))
Беларусь
"Анонимно" 06.08.2012 10:06:08
Организация всегда работала по оплате, но с нового года базу никто не вел.
Беларусь
Gala 06.08.2012 9:59:30
Не понятно, почему в августе вы начинаете работать по оплате?! Ведь с нового года велика вероятность что останется только по отгрузке.
И поддерживаю мнение, что ГБ знает не всё. Но это не ваш случай. У вас просто каша в голове.Вы не знаете основ бухучета.
Беларусь
Автор 06.08.2012 9:59:01
Смотрела как делал предыдущий гб - она после выписки делала запись в кн.пок. и все. Я думала, что можно это как-то автоматизироать, читала здесь, что можно это сделать. Накладную она делала также как по отгрузке. Думаю, что это неправильно. Вот я и хотела здесь узнать... Что уж страшного спросила - не знаю. спасибо.
Беларусь
ММ 06.08.2012 9:54:15
Ну так вам к разработчикам вашего ПО по такому вопосу, т.к. разные ПО по разному настороены. У кого-то прямо из документа «выписка банка» уже тянутся цифры «по оплате» «разносками оплат».
Беларусь
Автор 06.08.2012 9:49:07
да не надеюсь я на 1С.
Если по отгрузке, то в кн.пок. берем каждое поступление (документ в 1С). Если по оплате, то делаем этот документ 1 раз в конце месяца.
Я спрашиваю про технологию правильную.
Беларусь
"Анонимно" 06.08.2012 9:48:22
не надо так «Анонимно» 06.08.2012 9:16:28, по крайней мере никто в начале своей карьеры не лез в ГБ, а работали на разных участках, набирались опыта, а не задавали будучи ГБ элементарных вопросов. Вот это стыдно!
-----------------------------------------------
Вы хотите сказать, что будучи ГБ знаете ответы на все вопросы? А ведь для кого-то Ваши вопросы могут показаться элементарными и глупыми...
По себе скажу: меня в свое время тоже гнобила такая же змея. А поработав и разобравшись во всем, поняла, что это не так сложно, главное: уловить суть. И большое спасибо тем людям, которые подсказывали те моменты, на которых споткнулся.
Беларусь
"Анонимно" 06.08.2012 9:47:52
Ref . by / refs / 13 / 2366 / 1 . html Пробелы уберите
Беларусь
"Анонимно" 06.08.2012 9:42:55
А как это сделать в 1С не знаю.

-------- в принципе- так же как и по отгрузке! если вы надеетесь на 1С. она настроена на учет или по по плате, или по отгрузке
Беларусь
Автор 06.08.2012 9:35:52
Спасибо за ответы. Хочу оправдаться, что с точки зрения бух. учета мне казалось до сего момента, что понимаю, хоть «по оплате» и на самом деле столкнулась впервые. А как это сделать в 1С не знаю.
Беларусь
SW 06.08.2012 9:30:56
не надо так «Анонимно» 06.08.2012 9:16:28, по крайней мере никто в начале своей карьеры не лез в ГБ, а работали на разных участках, набирались опыта, а не задавали будучи ГБ элементарных вопросов. Вот это стыдно!
Беларусь
"Анонимно" 06.08.2012 9:16:28
Выражаю очередные соболезнования очередным собственникам фирмы;)
------------------------------------------
Встряну. Автор, не обращайте внимание на ответы таких «умников»! Она тоже как и все родилась, ни читать, ни писать не умея. Ничего, кто-то научил, не само оно с неба свалилось. Сейчас сидит, умничает...
Такие змеи очень подрывают самооценку... Не обращайте внимания!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-29

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru