ИП ввез и растаможил технику (заплатил НДС). В 2012 г. ИП работает на УСН с НДС. Вычеты по ввозному НДС будут использованы не полностью. В 2013 г. ИП планирует переходить на УСН без НДС. Что будет с неиспользованными вычетами? Можно ли их отнести на увеличение стоимости техники? Спасибо