| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.09.2012 18:10:03
|
 |
 |
Добрый день, уважаемые бухгалтера. Помогите, пожалуйста. Директор ездил в командировку в Россию на семинар. Есть договор на оказание услуг и акт выполненных работ. Берётся ли уплаченный НДС к зачёту?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
зануда
07.09.2012 10:41:16
|
 |
 |
А че народ растекается? Если топ про косвенное замутили-значит это кому-то надо. Мне иногда и в роли стрелочника побыть прикольно.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
07.09.2012 10:18:03
|
 |
 |
Зануда (что зануда, то зануда), а, зачем тогда этот форум, как не для взаимопомощи по бух. вопросам?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.09.2012 10:05:18
|
 |
 |
не берется он в зачет. Ни при каком условии.
Беларусь
|
 |
 |
зануда
07.09.2012 8:43:24
|
 |
 |
Анонимно« 06.09.2012 23:55:05
ПОШУТИЛО!!! Автор, вопрос простой. Вам лениво разбираться-сходите в топ с халявным консультированием по косвенным налогам (название больш.буквами) :). Не буду забирать пищу для мозгов у консультантов :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.09.2012 23:55:05
|
 |
 |
Российский НДС? Да, конечно, берется, причем, если сумма небольшая, то налоговая разрешает даже два раза взять в зачет, т.к. в России его тоже уплатили, они потом между налоговыми зачеты делают. Позвоните инспектору спросите, до какого размера в вашей налоговой допускается умножать на 2.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|