| |
|
|
| |
|
|
Прибыль
13.09.2012 10:59:51
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста. Куда относить НДС по прочей текущей деятельности (сч.90.72) в декларации по прибыли в стр.3 налоги или в стр.4,2 внереализац.расходы? Не проходите мимо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
13.09.2012 12:53:21
|
 |
 |
Хильдочка, вы у нас одна работница-пчелка. А я так, погулять вышла. Но, это не важно, мой босс и так видит мою загрузку, все отражается на ЗП, не в зависимости сделала ему анализ или нет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.09.2012 12:50:06
|
 |
 |
Ваще-то да. Думаю, ответ на свой вопрос я смогу получить только когда будет массовое заполнение деклараций
Беларусь
|
 |
 |
Хильда-автору
13.09.2012 12:49:15
|
 |
 |
Да я вообщем стисняюся никому ненужную работу делать, только чтобы свою загрузку показать перед Боссом. Поэтому фин.отчеты для него у меня несколько другим образом выглядят;))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2012 12:37:05
|
 |
 |
А за месяц делать декларацию и отчитываться в ИМНС не запрещается ваще-то)))
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.09.2012 12:34:14
|
 |
 |
Ну так что вы, Хильда, скажете? или все стисняетеся)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2012 12:29:08
|
 |
 |
Вот к примеру один из «косяков» в 1кв. НДС по сч.90.72 отражалось в декларации по стр.3., а вчера обновил программу, уже НДС по стр. 4.2 Задаю вопрос вам, может кто ответит
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2012 12:25:48
|
 |
 |
А что обязательно нужно сдавать)) Я делаю для себя обязательно каждый месяц, потому что делаю Анализ для директора. А чтобы себя проверить делаю Декларацию в 1С. В связи с новым планом счетов вылазят иногда косяки, которые с программистом потом решаем.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда-автору
13.09.2012 12:10:28
|
 |
 |
Стисняюся спросить... А вы декларацию помесячно делаете?;))) И сдаете?;))) Куда?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.09.2012 12:08:34
|
 |
 |
Думаю, что НДС по сч.90.72 относить к внереализ.расходам?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|