...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Зоя 01.10.2012 11:47:21
Что делать? За 2 квартал в книгу покупок не попали две накладные на приличную сумму-в итоге переплата по НДС на 86 млн.В пятницу увидела,волосы дыбом встали.Если скажу шефу ,что столько денег переплатили... Все выходные провела в жутком кошмаре.И помню,что проверяла закрытие квартала.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
БТР 01.10.2012 17:49:04
Ой, что-то волнуюсь я за автора. Не ведает что творит и уже побежала шефа «обрадовала»
Беларусь
В.Ш. 01.10.2012 16:55:36
Автор 01.10.2012 16:13:23

«Анонимно» 01.10.2012 16:04:48

Автор 01.10.2012 16:00:47

По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате.
___________
так у вас должна была сумма НДС не принятая к вычету на 18 счете остаться - вы ее не заметили что ли?

У меня всегда остается на 18 счете НДС неоплаченный.
===============
А 86 млн. на каком счете?
Беларусь
СВИ 01.10.2012 16:54:49
сдайте за 3 квартал правильную и ничего не уточняйте и не надо было шефу говорить.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 16:50:54
а, так вы по оплате работаете что ли? тогда сверка 60 с 18 помогает.
Беларусь
Автор 01.10.2012 16:13:23
«Анонимно» 01.10.2012 16:04:48

Автор 01.10.2012 16:00:47

По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате.
___________
так у вас должна была сумма НДС не принятая к вычету на 18 счете остаться - вы ее не заметили что ли?

У меня всегда остается на 18 счете НДС неоплаченный.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 16:11:38
По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате. Сегодня после обеда сказала шефу,сослалась на то,что в программе книга покупок не все накладные берет. Не доволен мною и у меня неприятный осадок. Ну да ладно,с кем не бывает.
_____________
А какого вы поперлись, извиняюсь, про это шефу докладывать сейчас. Думаете, у него настроение поднялось? Вам же дали нормальный совет - эту ошибку исправить 3-м кварталом, и как проверять остатки.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 16:04:48
Автор 01.10.2012 16:00:47

По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате.
___________
так у вас должна была сумма НДС не принятая к вычету на 18 счете остаться - вы ее не заметили что ли?

а насчет уточненной галочки видимо действительно не получиться сдать с уточнением декларацию за 3 квартал)))) не подумала про это..) ну и значит не ставьте галочку и не заполняйте раздел где уточнения а просто сдайте правильную декларацию с учетом нар.итога и все. либо сдайте уточненную за 2 квартал сейчас.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 16:01:13
это где какие галочки ставить?
_______
галочки где уточненная декларация.
_________________
вы меня извините не помимаю, я ведь буду сдавать декларацию за з квартал не уточненную, а галочку буду ставить как уточненную
Беларусь
Автор 01.10.2012 16:00:47
По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате. Сегодня после обеда сказала шефу,сослалась на то,что в программе книга покупок не все накладные берет. Не доволен мною и у меня неприятный осадок. Ну да ладно,с кем не бывает.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:56:52
это где какие галочки ставить?
_______
галочки где уточненная декларация.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:55:33
работала по оплате - долг перед поставщиком по сч. 60 делим на 6 = равно остаток по сч. 18 по этому поставщику. А вот по отгрузке действительно -так не проверишь - на 18 счете остатки отсутствуют.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:52:02
А когда получился НДС к уплате, при наличии остатка оплаченных вычетов по счету 18, это вас не волнует, так понятно?
____________
Запуталась, а вообще, если работаешь по отгрузке, должен волновать НДС к уплате, сразу можно брать НДС в зачет не зависимо, уплачен он или нет! правильно полагаю?
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:50:43
если уточненный на уменьшение то ничего не будет, можно и не уточнять сейчас а будете сдавать за 3 квартал там поставите галочку что уточненный и заполните соотв.раздел
_________________
это где какие галочки ставить?
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:37:15
«Анонимно» 01.10.2012 15:32:59

я всегда сверяю остатки по 60 счету с остатками по 18. если не идет - сразу смотрю в чем проблема - все хорошо видно __________________________________________________.. .. ___________
непонятно, как это остатки по 60 счету сверять с остатками по 18?
---------------
А когда получился НДС к уплате, при наличии остатка оплаченных вычетов по счету 18, это вас не волнует, так понятно?
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:36:25
там будет один остаток по счету «НДС к зачету», и как его можно сверить с остатком по 60???
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:34:20
«Анонимно» 01.10.2012 15:13:36
а как вы проверяли - я всегда сверяю остатки по 60 счету с остатками по 18. если не идет - сразу смотрю в чем проблема - все хорошо видно.
А если работают «по отгрузке», то по 18 счету не будет остатков, вне зависимости оплачен товар или нет. Я что-то путаю??? У меня в 1С тоже не брался в зачет НДС неуплаченный.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:32:59
я всегда сверяю остатки по 60 счету с остатками по 18. если не идет - сразу смотрю в чем проблема - все хорошо видно __________________________________________________.. ___________
непонятно, как это остатки по 60 счету сверять с остатками по 18?
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:20:25
если уточненный на уменьшение то ничего не будет, можно и не уточнять сейчас а будете сдавать за 3 квартал там поставите галочку что уточненный и заполните соотв.раздел
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:19:57
Ну переплатили, выдали государству аванс, за 3 квартал все выровняете. Впредь будете внимательнее. Не вижу в этом большой беды.
Беларусь
"Анонимно" 01.10.2012 15:17:46
у меня такая ситуация перепровели накладную со второго квартала в третий, в итоге переплата 1 млн.с хвостиком, сдавать уточненную? и что за это будет?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-25

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru