| |
|
|
| |
|
|
Nata
19.10.2012 12:25:31
|
 |
 |
Добрый день. Экспортируем улуги, применяем 0% НДС. За 1 полугодие операции по 0% составили 982 млн, налоговые вычеты пошли к возмещению. В третьем квартале нет электронного подтверждения 0% ндс. А что делать с вычетами по книге покупок за 3 квартал? В декларации нужно указывать цифры прошлого отчета? Или оборот прошлого отчета, но вычеты с учетом 3 кв? Заранее благодарна
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Nata
19.10.2012 14:11:46
|
 |
 |
что-то я не поняла, что делать с вычетами 3 кв :)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2012 13:38:00
|
 |
 |
Все, Ната, я не правильно прочитала: ЭкпЕДИРУем услуги. Извините.
Беларусь
|
 |
 |
Nata
19.10.2012 13:34:57
|
 |
 |
Налоговая не видит в базе этих заявлений.Поэтому не хочет принимает декларацию
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2012 13:33:59
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2012 13:25:23
|
 |
 |
а что такое :нет электронного подтверждения 0% ндс?
Беларусь
|
 |
 |
Nata
19.10.2012 13:23:25
|
 |
 |
у меня все под 0%
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2012 13:11:19
|
 |
 |
т.е. получается, что в 3 квартале в связи с отсутствием подтверждения вы не можете взять суммы в реализацию. значит, под 0 остается оборот предыдущего периода. а распределение налоговых вычетов, я думаю, нужно делать с учетом книги покупок за 3 квартал. есть же такой расчет. или у вас все под 0?
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
19.10.2012 13:03:38
|
 |
 |
АП
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|