Подскажите пожалуйста!!! В ноябре 2011г была сделана проводка Дт 60 Кт 51, а сам акт поступил в бухгалтерию в ноябре 2012г. Как отразить расходы прошлых лет? Какие проводки сделать? (НДС так же есть).
проектные работы до начала СМР,то в 2011г. на 97 счет,а после начала стройки на 08 сч
Беларусь
"Анонимно"06.12.2012 16:44:14
Год этот акт лежал в штанах у работников ОКСа.... Акт на выполнение проектных работ... в 2011г я бы сделала Дт 08 Кт 60 -100р, Дт 18 Кт 60 -20р... А в 2012г? Дт 90 Кт 60 ?
Беларусь
договор чиать надо06.12.2012 15:47:40
м.б. ваш дебитор верно сделал. акт за какой период?что за услуги?
Беларусь
"Анонимно"06.12.2012 15:45:16
Акт ноябрём 2011г. Его просто не отдали в бухгалтерию, а оплата по нему прошла в ноябре 2011г. --------------------------------- В своем вопросе вы пишете-а сам акт поступил в бухгалтерию в ноябре 2012г. Так какая дата у акта и ГДЕ ОН БЫЛ ГОД, если поступил в ноябре 2012г.?
Беларусь
"Анонимно"06.12.2012 15:42:06
Акт ноябрём 2011г. Его просто не отдали в бухгалтерию, а оплата по нему прошла в ноябре 2011г. Ну да согласна. Оплата не причём просто дебитора надо закрыть.
Беларусь
ВМ06.12.2012 15:39:40
это у вас просто была предоплата. Сейчас проводите Акт и все, включайте в затраты и НДС в ноябре 2012