| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
17.12.2012 14:44:13
|
 |
 |
Очень срочно!!! При перевыставлении транспортных услуг нужно ли выставлять НДС, если полученная услуга без НДС(транспортная организация на УСН без НДС)?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.12.2012 17:02:27
|
 |
 |
а 44 счет обязательно использовать, а то предыдущий бух делала проводку д 62 к 60 - на сумму задолженности, я вот задумалась, корректна ли такая проводка? _________ Корректна. Даже по плану счетов. И исходя из смысла операции. Вы перевыставляете услугу, а не оказываете. Вроде можно и не использовать 44 счёт.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2012 16:44:18
|
 |
 |
а 44 счет обязательно использовать, а то предыдущий бух делала проводку д 62 к 60 - на сумму задолженности, я вот задумалась, корректна ли такая проводка?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2012 16:37:18
|
 |
 |
на д.44 расходы на транспорт без НДС, а НДС куда? ______ И НДС туда же.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2012 16:29:38
|
 |
 |
19. Не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость: 19.9. уплаченные (подлежащие уплате) при приобретении и (или) ввозе товаров (работ, услуг), имущественных прав, не признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктами 2.12, 2.16, 2.23 пункта 2 статьи 93 настоящего Кодекса;
Тогда помогите, пожалуйста, с проводками: на д.44 расходы на транспорт без НДС, а НДС куда?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2012 16:16:46
|
 |
 |
мы опт. организация, заказываем транспорт, но плательщиком по договору является покупатель. получается, перевозчик акт выставляет на нашу организацию, а мы перевыставляем на покупателя, он оплачивает нам, мы - транпортнику. но транспортники есть как с НДС, так и без, а мы с НДС
Беларусь
|
 |
 |
SW
17.12.2012 16:03:50
|
 |
 |
автор, а кто вы? экспедиторы?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2012 15:50:53
|
 |
 |
мы тоже должны НДС выставить? ______ Ну т.е. не должны.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2012 15:50:26
|
 |
 |
А если обратная ситуация: акт на транспорт с НДС, мы тоже должны НДС выставить? ____ Пункты остаются всё теми же. Только ещё:
19. Не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость: 19.9. уплаченные (подлежащие уплате) при приобретении и (или) ввозе товаров (работ, услуг), имущественных прав, не признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктами 2.12, 2.16, 2.23 пункта 2 статьи 93 настоящего Кодекса;
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2012 15:44:48
|
 |
 |
Спасибо «Анонимно» 17.12.2012 15:38:34. А если обратная ситуация: акт на транспорт с НДС, мы тоже должны НДС выставить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2012 15:38:34
|
 |
 |
2. Объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость не признаются:
2.12. обороты по возмещению:
2.12.3. покупателем товаров их продавцу стоимости приобретенных услуг по доставке (перевозке) товаров, не включенных в стоимость этих товаров;
ст. 93, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 04.01.2012) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2012 15:37:49
|
 |
 |
Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Мила
17.12.2012 15:34:32
|
 |
 |
Вам трансп.орг. выставила счет 1000000 (44 счет)без НДС, вы выставляете счет на 1200000 с НДС. С 1200000 платите налог НДС, а к вычету ничего не берете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2012 15:23:05
|
 |
 |
Да, мы с НДС. Т.е. я правильно понимаю, что мы должны выставить на сумму полученного акта + свой НДС, и мы тогда несем потери в размере этого НДС? и еще вопрос, надо ли относить такие транспортные расходы на 44 счет (опт)?
Беларусь
|
 |
 |
Мила
17.12.2012 14:48:52
|
 |
 |
Если вы работаете с НДС, то нужно в акте указывать НДС.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|