...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
кресло 20.12.2012 14:31:41
купили кресла в январе 2012г. стоимостью 2257500 за штуку -повесили на 08 счет, а 2 апреля 2012 ввели в эксплуатацию и отнесли на счет 10.9 к-т 08 , соответственно со списанием 100% в затраты износа(согласно учетной), можно ли так(чтобы до апреля они не были введены в действие?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 21.12.2012 11:51:42
спасибо всем
Беларусь
ох 20.12.2012 15:38:10
и бух. справка тоже нужна.
Беларусь
бухпух 20.12.2012 15:36:47
Приказ нужен
Беларусь
Автор 20.12.2012 15:17:41
и я так думаю, надо бы какой то приказ состряпать при переводе с 41 на 10.9?
Беларусь
Автор 20.12.2012 15:16:33
торговля
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2012 15:07:39
А , что как бухпух 20.12.2012 14:58:27 по -моему хорошо: купили товар ,лежал на складе , а в апреле решили использовать для собственного потреления.. Хотя смотря какой вид деятельности у вас . Если торговля , то точно подойдет такой вариант.
Беларусь
* 20.12.2012 15:00:45
а, вот в чем «загвоздка»:) забыла, что менялась БВ:) По инструкции должны были ввести в эксплуатацию ОС сразу, если не требуется монтаж. Бухпух, хороший совет дал(а).
Беларусь
бухпух 20.12.2012 14:58:27
41 сч.как-то лучше в этой ситуации, не так бьет по глазам своими вывертами)))
Беларусь
* 20.12.2012 14:57:18
А, поняла, в январе повесили на 08, а в апреле перенесли на 10/9, и ввели в эксплуатацию.
Если у вас это ни на какие документы не повлияет, переделайте проводку в январе вместо 08 - 10.9/склад. Если проводку не можете переделать, сделайте в апреле бухсправку, где опишите, что в связи с тем, что неправильно кресла оприходованы в учете, то учет корректируется, и делаете 08-60 сторно, 10.9/склад-60.
Беларусь
Автор 20.12.2012 14:55:56
*_________________
тогда я не пойму сути вопроса ...
ок, поясню:хотим списать в затраты с апреля-по году прет прибыль большая(тк с 1.04.12 увеличилась базовая, то можно отнести смело на 10.9) если бы относили в январе- то надо было бы вешать на ОС.. но вот сомнения: можно ли так(чтобы до апреля эти кресла не были введены в действие? может повесить на 41?а потом типа приняли решение их не продавать,а оприходовать себе??
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2012 14:52:26
Насчет списания 100%-не уверена, как пишут здесь.
Беларусь

если в учетке прописано 100% при вводе то сто, в чем вы не уверены
Беларусь
* 20.12.2012 14:49:28
Если это не ОС, то при чем тут 08 счет? В апреле надо было приходовать на 10.9/склад, а потом с 10.9 списывать 100% в месяце передачи кресел в эксплуатацию. _______________
а в апреле и оприходовано на 10.9/склад, а потом с 10.9 списано 100% в момент передачи кресел в эксплуатацию
_________________
тогда я не пойму сути вопроса
Беларусь
zzzzz 20.12.2012 14:48:04
На 10/9 на склад. И при передаче МОЛу списать 50 % стоимости. Насчет списания 100%-не уверена, как пишут здесь.
Беларусь
Автор 20.12.2012 14:46:48
Если это не ОС, то при чем тут 08 счет? В апреле надо было приходовать на 10.9/склад, а потом с 10.9 списывать 100% в месяце передачи кресел в эксплуатацию. _______________
а в апреле и оприходовано на 10.9/склад, а потом с 10.9 списано 100% в момент передачи кресел в эксплуатацию
Беларусь
Автор 20.12.2012 14:45:17
хорошо, а на какой счет вы предлагаете отнести в январе, чтобы не вводить в эксплуатацию? только пож-ста не чертыхайтесь
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2012 14:36:29
А какого черта Вы учитывали их на счете 08. а потом перекинули на счет 10?
Беларусь
* 20.12.2012 14:35:51
Если это не ОС, то при чем тут 08 счет? В апреле надо было приходовать на 10.9/склад, а потом с 10.9 списывать 100% в месяце передачи кресел в эксплуатацию.
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2012 14:32:44
нет
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru