...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Наталия 17.01.2013 12:55:07
С 1 января 2012 г. организации, определяющие выручку по методу начисления, создают резервы по сомнительным долгам.
Исходя из требований п.42 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Минфина РБ от 30.09.2011 № 102 (далее - Инструкция № 102), сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, соответствующая следующим критериям:
• возникшая в результате реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг;
• не погашенная в срок, установленный договором или законодательством (если срок не установлен - в течение 12 месяцев с даты возникновения дебиторской задолженности);
• не обеспеченная соответствующими гарантиями.
В соответствии с п.43 Инструкции № 102 резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного периода, периодичность их создания закрепляется в учетной политике организации.
Коллеги, Вы создаете такой резерв?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.04.2013 14:20:40
2
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2013 14:06:27
кто разобрался с сомнительными??? что относить к сомнительным???
Беларусь
"Анонимно" 25.01.2013 23:57:35
http://www.buh.by/mes.asp?c=0&t=275259
Беларусь
"Анонимно" 25.01.2013 16:07:42
я бы на вашем месте даже не дергалась и резерв не создавала -никаких сомнений ведь нет - задолженность уже погашена
Беларусь
Оля 25.01.2013 16:02:07
я пока в раздумьях. у меня дебиторы в декабре, по договору срок уплаты 5 дней, не оплатили в течении 5 дней. Но в январе погасили свой долг. Стоит ли мне создавать этот фонд, гонять туда сюда? Не похожа эта задолженность на сомнительную, а просто просроченная, проще наверно сделать доп. соглашение
Беларусь
"Анонимно" 25.01.2013 15:35:09
а, нашла - Дт 63 Кт 90/7. Ок.
Беларусь
"Анонимно" 25.01.2013 15:22:32
Я сделала так.
на 1 января 2013 года определила сомнительную деб.зад-ть в размере 8млн.
сделала проводку 31 декабря Дт 90/8учит - кт 63 - 8млн.
а у меня еще по этому дебитору висит уплаченная напи госпошлина 1,5 млн(мы подавали в суд) - ее тоже можно в резерв как сомнительную?


далее - в течение 2013 года например получим весь долг - тогда Дт 63 Кт 90/7 - 8 млн или надо сторнировать Дт 90/8 Кт 63?
Беларусь
РР 22.01.2013 13:47:53
Не поняла Наталию. Я начисляю 31.12.12 и в течение 2013 года списываю безнадежную и и истекшим сроком дебиторку за сч.63 счета. Если остается остаток на 63 счете, то восстанавливаю на 90.7. Дальше пока не думала.
Беларусь
MTV__ 22.01.2013 13:29:17
Объясните пожалуйста в чем может быть неправильность тогда: Допустим - образовалась Дт. задолженность и висит по предприятию этому 3 года. Прошло 3 года, списываем ее на 90,8 участвующие в налогообложении и при этом относим на 007 сумму этой дт.задолженности. Потом вдруг предприятие оплатило, наконец то, эту дт.задолженность мы ставим её на 90,7 участвующие налогообложении и списываем с 007. Все понятно, как мне кажется и видно всё. Зачем создавать резерв в начале чтобы списывать его в конце , чтобы создать опять вначале.
Беларусь
Наталия 22.01.2013 13:02:06
Анонимно - 31 декабря 2012 года начисляете за 2012 год, если учетной политикой предусмотрено 1 раз в год, а 31 декабря 2013 года - сторнируете, если произошли изменения по дебиторам, попавшим в резерв 2012 года, и создаете новый резерв за 2013 год.
Беларусь
"Анонимно" 21.01.2013 15:29:02
а как правильно начислить - 31 декабря 2012 года за 2012 год. тут же отсорнировать и начислить на 2013 год? не понимаю этот момент....
Беларусь
зануда 21.01.2013 13:45:47
Тогда,что вас смущает? Написано по теме несколько толковых статей. Вопросы у практиков есть, но они сегментируются в разрезе применяемых способов.
Если не начислите-при обяз.аудите будет замечание :)
Беларусь
Наталия 21.01.2013 13:36:12
Зануде - я практикующий бухгалтер.
Беларусь
зануда 21.01.2013 12:08:53
Наталия, такое очущение,что вы так и не спросили то,что хотели спросить:)
Вы кто?Практикующий бух, аудитор,свободный писатель, думающий чиновник ?
Беларусь
PP 21.01.2013 11:36:52
А я не понимаю в чем проблема (если я вообще правильно понимаю). В уч.политике напишу, что резерв создается на конец календарного года. База для расчета коэффициента 2011г. За 2011 высчитываю к-т, умножаю на выручку 2012г. и 31 декабря создаю фонд (примерно 50 млн.). Отношу на затраты учитываемые в 2012г., в 2013 дебиторку с истекшим сроком списываю за счет сч.63. Ну и корректирую по году. Так ведь?
Беларусь
Наталия. 21.01.2013 10:33:04
Большое спасибо, уважаемые коллеги, за внимание к моему вопросу.
Беларусь
Наталия. 21.01.2013 10:06:41
Большое спасибо, уважаемые коллеги, к моему вопросу.
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2013 20:21:17
Похоже, что в нашем колхозе все эти буржуинские веяния очень тяжело будут приживаться. Дело даже не в том, что будет легкий, а может и приличный саботаж со стороны бухов.
Просто ведь эта достоверность бух. отчетности, о которой столько звонят, и сегодня по большому счету нахрен никому в колхозе не нужна.
Безусловно, за очень малыми исключениями.
Беларусь
Марусечка 19.01.2013 20:06:12
или за то что туда что-то лишнее включили и налог не доплатили?
____________

конечно, я понимаю, что в нашем колхозе может быть всё, что угодно, но вообщето проверяющие нифига вам предъявить не смогут (кроме факта несоздания фонда). Резерв создается на условиях, разработанных учетной политикой, и ни одна зараза не имеет права требовать от вас соблюдения чужих фантазий.
Беларусь
В.Ш. 19.01.2013 19:42:07
а потом приходит проверяющий и на свой розум решает за что меня натянуть... за несоздание фонда, а может за то что туда что-то не довключили, или за то что туда что-то лишнее включили и налог не доплатили?
=================
Так однако каверзность только в двенадцати месяцах прописана. Вот над этим сроком надо и задумываться.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-44

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru