| |
|
|
| |
|
|
Не понимающая
30.01.2013 11:29:11
|
 |
 |
Я совсем не понимаю, как мне в этом году отражать выручку в январе месяце. До этого мы работали по оплате. Вот в январе нам поступают деньги за товар, отгруженный до 1 января 2013 года - это будет выручка, которая еще по методу «оплаты». И кроме того мы еще отгружаем товар покупателям, по методу отгрузки, это же тоже будет выручка? По Кт 90-1 отразится выручка как бы в 2 раза больше, чем обычно? И так будет по 2 операции «Формирование реализации» до тех пока не погасится список должников, которые были по состоянию на 01.01.2013 г.?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Не понимающая
30.01.2013 13:36:56
|
 |
 |
Не, я все буду вести в одной одинэске, только формировать две реализации по оплате в течение 1 квартала и по отгрузке с января и до конца года. Ну и естественно перепроверять все.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 13:31:07
|
 |
 |
Вот и я думаю как.Как надоели проблемы.
Беларусь
|
 |
 |
Не понимающая
30.01.2013 13:23:37
|
 |
 |
«Анонимно» 30.01.2013 13:17:21 Мне кажется все надо проверять.И лучшче отгрузку 2013 года вести отдельно.************************
А как потом в конце года все сложить в 1С?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 13:17:21
|
 |
 |
Мне кажется все надо проверять.И лучшче отгрузку 2013 года вести отдельно.
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
30.01.2013 13:14:59
|
 |
 |
значит, 1С все нормально посчитает для НДС..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 13:05:18
|
 |
 |
ох
Беларусь
|
 |
 |
Не понимающая
30.01.2013 12:54:02
|
 |
 |
Понятно, НДС значит начислим весь в 1 квартале, а прибыль 31.12.2013 г.
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
30.01.2013 12:51:23
|
 |
 |
Не путайте бухучет, налог на прибыль и НДС. Для тех, кто работал «по оплате» в 2012г., отгрузки, оставшиеся неоплаченными на 01.01.2013г., должны быть отражены в выручке: -- для НДС -- день оплаты, но не позднее 60 дней со дня отгрузки (как обычно) -- для налога на прибыль и бухгалтерского учета -- день оплаты, но не позднее 31.12.2013г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 12:50:05
|
 |
 |
Так что правда, в течение 1 квартала всех должников закрыть? *** по НДС закроете по-любому в 1 квартале, а по прибыли - в течение года.
Беларусь
|
 |
 |
PP
30.01.2013 12:44:32
|
 |
 |
Письмо 2-2-23/2432 от 29.11.12 Налоговым кодексом Республики Беларусь в редакции, которая вступит в силу с 1 января 2013 г., предусмотрена уплата налога на прибыль по отгрузке товаров (работ, услуг), имущественных прав независимо от поступления денежных средств, иного имущества в счет оплаты. Для организаций, которые исчисляют и уплачивают налоги в 2012 году, применяя метод «по оплате», предусмотрен «переходный период» (статья 2 Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь»). Так, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, отгруженным (выполненным, оказанным), переданным и не оплаченным до 1 января 2013 г., такие организации должны отразить выручку в целях уплаты налога на прибыль по мере поступления оплаты (фактического получения доходов), но не позднее 31 декабря 2013 г. Аналогичный порядок будет применяться в отношении внереализационных доходов.
Беларусь
|
 |
 |
Не понимающая
30.01.2013 12:40:17
|
 |
 |
Так что правда, в течение 1 квартала всех должников закрыть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 12:34:51
|
 |
 |
Да вручную надо учитывать только выручку поступившую за отгрузки 2012г --- У меня все прекрасно учитывает 1С. Под моим неусыпным контролем, разумеется.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
30.01.2013 12:31:58
|
 |
 |
Да вручную надо учитывать только выручку поступившую за отгрузки 2012г
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 12:29:36
|
 |
 |
Я также так думаю что 1 квартал 2013 года надо вести вручную.Посоветуйте. *** Зачем вручную, В константах меняете метод учета выручки и работаете. То что отгрузили в 2013 году отражается 62-90.1.Средства за товар отгруженный в 2012 году включаете в выручку (90.1) по мере поступления, но отслеживаете по НДС 60 дней.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 12:20:25
|
 |
 |
Я также так думаю что 1 квартал 2013 года надо вести вручную.Посоветуйте.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 12:16:26
|
 |
 |
И меня этот вопрос волнует.Как вести учет.Я думаю может с 2013 года отгрузку вести не в программе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 12:09:19
|
 |
 |
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 декабря 2012 г. N 2-1-10/2515
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС В 2013 ГОДУ В «ПЕРЕХОДНЫЙ» ПЕРИОД
...Соответственно, плательщики, определяющие в 2012 г. МФР «по оплате», обязаны по отгрузкам, произведенным до 01.01.2013 и оплаченным с 01.01.2013, определить МФР для целей исчисления НДС как приходящийся на отчетный период 2013 г. день зачисления (поступления) денежных средств, но не позднее 60 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. А каким документом разрешили до 31.12.13?
Беларусь
|
 |
 |
Не понимающая
30.01.2013 12:02:58
|
 |
 |
«Анонимно» 30.01.2013 11:59:11 естественно в марте со всех и заплатите ***********************
Почему в марте, это так раньше было, теперь разрешили до 31 декабря 2013 года.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 11:59:11
|
 |
 |
естественно в марте со всех и заплатите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2013 11:58:16
|
 |
 |
Ну да..есть такое у вас еще копейки..у меня 2млрд было раньше...и в переходный период цифра растет...а вот денежки прихода нет...грустновато, а народ как-то привык задерживать оплату
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-24
|
|
| |
|
|