...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Новая книга УСН 18.02.2013 21:21:24
Подскажите, кто уже разобрался, что все-таки надо отражать в части 1 «Учет валовой выручки»?
Если переносим итоговые данные за месяц из части 2 раздела 1 (сведения об отгрузке...) одной строкой, что тогда надо указывать в графах «Наим. док-та», «Содержание операции» части 1?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.02.2013 10:29:18
Лия 26.02.2013 10:17:54
Спасибо за подтверждение, так и делаю. А что думаете по поводу первых двух вопросов?
Беларусь
Лия 26.02.2013 10:17:54
3. Поскольку выручкой (розница - 3% от вала) признаётся фактически поступившая в кассу либо на расчетный счет сумма - считать ли выручкой деньги принятые по терминалу в последний день месяца, если на р/сч. они поступают в первый день следующего месяца.
__________________________________________
Выручка принятая с применением терминала включается в валовую выручку на дату проведения по терминалу ( не важно что она упоступит на ваш р/сч через пару дней или даже в след. месяце). Вы ведь проведя по терминалу пробиваете еще чек КСА на эту сумму и отражаете всю операцию в книге кассира-операциониста (пробили чек+провели по терминалу-ваша выручка получена)
Беларусь
Масик 25.02.2013 14:46:55
до сих пор , делала так: когда заказчик полностью рассчитывается ,тогда и снимаю с выручки стоимость субподрядных работ(независимо от того,рассчитались ли с субподрядчиком или нет).Вроде особой разницы нет,но на деле получалось так:допустим всего 100млн.,оплатили 20 , я все 20 в выручку ,потом еще 50 -тоже в выручку , потом оставшихся 30 млн оплачивают ,я в выручку(30-10=20млн.),т.е.минусую субподряды при окончательном расчете , а во времени это может затронуть и 2 отчетных периода(а то и 2 года,меняется ставка усн,соответственно если бы сняла субподряды при первой части оплаты налога УСН было бы меньше)
Беларусь
Масик 25.02.2013 14:39:06
Как вы думаете,при выполнении проектных работ с привлечением субподрядных организаций , н-р всего 100млн.,субподряд 10млн.(наша выручка 90млн.),при поступлении оплаты в размере 50%-т.е.50млн.,я имею право снять субподрядные 10 из поступивших 50 при условии,что субподрядчику еще не оплатили и неизвестно когда оплатим.
Беларусь
розница 25.02.2013 14:22:10
Возникли вопросы:
1. Что при рознице писать в гр.2 часть II «Лицо, которому реализуется товар... наименование и номер документа, подтверждающего отгрузку...»
2. Часть III «Учет креиторской задолженности» - поскольку при УСН у них странный подход не совпадающий с бухучётовским (например затратами признаются фактически полученные товары (раб., услуги) и оплаченные), возник вопрос отражать ли начисленную за март зарплату, срок выплаты которой 15 апреля и налоги от неё (а ФСЗН и БГС вообще платится поквартально т.е. задолженность на 31 марта - вся сумма за квартал), аренду за март, срок оплаты которой 10 апреля и прочие аналогичные моменты.
3. Поскольку выручкой (розница - 3% от вала) признаётся фактически поступившая в кассу либо на расчетный счет сумма - считать ли выручкой деньги принятые по терминалу в последний день месяца, если на р/сч. они поступают в первый день следующего месяца.
Это так, пока не вчитывалась - только просмотрела сие творение любимых законотворцев.
Беларусь
Olga V 25.02.2013 12:42:08
Над созданием новой КУДиР работал целый коллектив высококвалифицированных специалистов Министерств и результат их работы ВПЕЧАТЛЯЕТ...
***
Интересно, а можно подать на них в суд, показательно так? Я бы поучаствовала.
Беларусь
Ольга Николаевна 25.02.2013 9:14:43
Если «отгрузили=оплатили», то еще ничего... А если нет?

Имейте в виду - то, что отгружено (оплачено) СВЕРХ имеющейся на это число задолженности, следует «ОТРЫВАТЬ» и разносить в СООТВЕТСТВУЮЩУЮ часть раздела 1 КУДиР (2.1 или 2.2) как ОТДЕЛЬНУЮ отгрузку (платеж)!

Например, в случае оплаты 25 января покупателем суммы 360 млн. при его задолженности 70 млн. на это число следует разносить как 70 млн. в часть 2.1. раздела 1 КУДиР и остальные 360-70=290 млн. разносить уже как предоплату в часть 2.2. раздела 1 КУДиР.
«Удобно и просто» выводить выручку, правда?

В то же время по ведомости расчетов с покупателями (а ее ведут ВСЕ, кроме розницы) ЭЛЕМЕНТАРНО ПРОСТО определить выручку: «предоплата на начало плюс оплачено за квартал минус остаток предоплаты на конец».
СРАВНИТЕ трудоемкость …

Я предложила МНС ввести 4 часть (ведомость расчетов с покупателями) 1 раздела КУДиР как АЛЬТЕРНАТИВУ 2 части – и УПРОСТИТЬ жизнь налогоплательщиков, дав им возможность ВЫБОРА необходимой части для определения выручки.

2. Совершенно непонятно, ЗАЧЕМ в части 2.1. графы оплаты и в части 2.2. графы отгрузки дублируются ДВЕНАДЦАТЬ раз (по числу месяцев в году), если заполняться эти части будут «в хронологическом порядке» и максимум, что возможно – это одновременное заполнение оплаты или отгрузки в 2 «соседних» месяцах. Так зачем же занимать место на странице для 12*3=36 граф, если достаточно 2*3=6? Даже и 3 граф хватило бы - после окончания одного месяца и выведения итоговых сумм по месяцу начинали бы новую страницу. Книга должна быть рациональной и удобной для работы...
3. О заполнении части 3 раздела 1 КУДиР с отражением суммы кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода (а ведь это задолженность перед поставщиками, работниками по оплате труда, перед бюджетом, перед ФСЗН и БГС, прочими кредиторами и т.д...)
Нам придеться ДУБЛИРОВАТЬ остаток на конец периода по КАЖДОЙ ЗАПИСИ из ведущихся налогоплательщиком (необязательных в КУДиР, но НЕОБХОДИМЫХ для работы) ведомостей расчетов с поставщиками, ведомостей начисления зарплаты, расчетов с бюджетом, ФСЗН и БГС, с дебиторами и кредитовами и т.д. КАКОЙ в этом смысл?
Не РАЗУМНЕЕ ли если не сделать обязательными в Книге эти нужные нам ведомости, то ХОТЯ бы «узаконить» возможность переноса ИТОГОВЫХ остатков из них (необязательных ведомостей, введенных в Книгу налогоплательщиком добровольно как дополнительный раздел) без ОБЯЗАТЕЛЬНОГО переписывания КАЖДОЙ строчки задолженности (с указанием № договора и т.д.)?
Такое впечатление, что «упрощенцам» сознательно УСЛОЖНЯЮТ жизнь…

Над созданием новой КУДиР работал целый коллектив высококвалифицированных специалистов Министерств и результат их работы ВПЕЧАТЛЯЕТ...
Беларусь
Лия 21.02.2013 9:10:09
В журнале «УСН» №4 напечатали инструкцию по заполнению этой чудо-книжки и на примере заполнили часть 1. Жесть! Никакого упрощения для бухов не вышло. Упрастили для проверяющих.... У кого 2 сделки за месяц типа «отгрузили-оплатили», нет кредиторки и предоплат- ничего сложного. А у кого бурная деятельность- процесс заполнения окажется тудоемким.
Беларусь
"Анонимно" 21.02.2013 8:24:42
жесть! упростили!
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2013 20:44:09
Еще одна маленькая проблемка нарисовалась: чтобы вывести это добро на печать и оно еще при этом читалось, нужен формат бумаги не меньше А2.
В принципе можно сложить мозаику при помощи старого доброго клея. Поскольку выводить на печать сие добро законодатель требует по окончании отчетного периода (для большинства - это квартал), четыре раза в год придется клейком баловаться.
Беларусь
Mila 20.02.2013 18:12:56
автор Жанна Диброва экономист
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2013 16:54:23
Mila 20.02.2013 9:56:52

помесячно! дата записи: 31.01.13г.
наименование документа : ничего не заполняется
содержание операции : Получена выручка от оказания услуг или реализации товаров за январь (пункт 1 части II)и далее сумма, это в журанле ИП есть образец заполнения в номере 4 стр. 19
------------
подскажите, кто автор этого материала в журнале
Беларусь
Mila 20.02.2013 9:56:52
помесячно! дата записи: 31.01.13г.
наименование документа : ничего не заполняется
содержание операции : Получена выручка от оказания услуг или реализации товаров за январь (пункт 1 части II)и далее сумма, это в журанле ИП есть образец заполнения в номере 4 стр. 19
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2013 9:52:17
Может подскажите где почитать инструкцию по заполнению этого дива?
Беларусь
Olga V 19.02.2013 22:49:01
Да не вопрос, это же просто будет ссылка на строку итого. Но с экселем надо бдить и глазом проверять, опасная он штука.
Беларусь
"Анонимно" 19.02.2013 22:31:38
Ольга, как Вы думаете, возможно ли в екселе увязать часть 2 с частью 1 раздела 1, чтобы итоговые данные по месяцам переносились в часть 1 автоматом (при этом отчетный период - квартал)?
Беларусь
Olga V 19.02.2013 11:48:07
Думаю, что эти графы заполняются только для внереализационных. Ну или как вариант можно там сослаться на часть 2, типа перенос данных.
Беларусь
"Анонимно" 19.02.2013 11:18:03
Уже заполнял кто новую суперскую книжку? Колитесь.)))
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru