совсем запуталась.пожалуйста, нужна ваша помощь. фирма открыта в декабре.есть входящий оплаченный ндс.что с ним делать. к вычету в декабре или переносим на 2013 год. сильно не ругайте меня.запуталась что-то.
в 2012 были на «оплате» оставался не оплаченный НДС, который оплатили и возьмем в зачет в 1кв.2013 в плюс к поступившему ндс. ндс за 2012 надо было в 4 разделе указать?
Беларусь
"Анонимно"27.03.2013 15:32:57
так
Беларусь
не автор27.03.2013 15:30:56
У нас деят-ть с февр. есть начисл. НДС, но вычеты больше. Проверьте меня пож. в книгу покупок вношу весь вход.НДС, в декларацию в пределах начисленного - будет к уплате ноль и остаток на сч.18, в разделе 4 (справочно) в стр1 показываю весь НДС кот. по книге покуп. Так?
Беларусь
начинающий бух27.03.2013 13:06:10
спасибо за помощь!
Беларусь
"Анонимно"27.03.2013 13:04:55
весь 18 счет переходит на 2013год.
Беларусь
начинающий бух27.03.2013 12:59:47
забыла написать, что начисленного в декабре нет. реализации в декабре не было. только открыли счета и получили печать. и вот по полученной и оплаченной печати есть ндс. так как все-таки теперь?
Беларусь
начинающий бух27.03.2013 12:54:19
спасибо!
Беларусь
"Анонимно"27.03.2013 12:36:17
Если есть начисленный за 2012г., то зачесть. Если к зачету больше, чем начисленного, то разница останется на 18 счете для зачета в 2013г.