 |
Подскажите, пожалуйста! Ситуация такая: в октябре и ноябре 2012 года были неверно отражены возвраты товаров от покупателей. Выручка была отсторнирована на меньшие суммы, чем следовало. В результате на счете 62 образовалась неверная дебиторская задолженность покупателей. Сейчас необходимо внести исправительные записи в учет. Мы сделали так: Дт 62 Кт 90-1 на сумму недоотсторнированной выручки Так как отчетность мы уже сдали, то я что-то засомневалась, может нужно было сделать следующим образом: Дт 62 Кт 90-7 или Дт 90-9 Кт 62 на сумму недоотсторнированной выручки ?
Беларусь
|
 |