Доброе утро! Обращаюсь к вам, уважаемым специалистам с таким надоевшим вопросом! Я ИП подоходный + НДС. Оптовая торговля с\х продукцией. В 1 квартале у меня были обороты по ставке 10% НДС выручка в размере 619 000 000 бел. руб. НДС по расчету 56 272 727. НДС к вычету по этой ставке- 44 581 968 бел.руб. 20% НДС выручка в размере 223 000 000 бел. руб. НДС по расчету 37 166 667. НДС к вычету по этой ставке 37 145 000 0% экспорт в дальнее зарубежье 89 680 000 НДС приходящийся к этой вставке-6 580 000( НДС из накладных на приход по полученному товару). Подскажите, могу ли я НДС по ставке 0% принять к вычету в полном объеме в этом квартале? Т.Е. НДС начисленный 56272727+37166667=93 439 394 бел. руб., НДС к вычету 44 581 968+37 145 000+6 580 000= 88 306 968 НДС к уплате 93 439 394 - 88 306 968=5 132 426 бел.руб. Правильно ли я понимаю? Или же мне надо делать распределение , если да то как? Надо ли мне подтверждать при сдачи отчета ( приложить декларации таможенные) 0% НДС? Огромное спасибо за ответы первый раз хочу разобраться сам.
ВЫ же сделали распределение- 10% - 44 581 968 бел.руб. 20% НДС - по расчету 37 166 667. НДС к вычету по этой ставке 37 145 000 0% экспорт -6 580 000( НДС из накладных на приход по получ) -правда непонятно как вы делали Если вычеты правильно распределены , то 5132426 к оплате