...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 10.04.2013 9:59:19
ИП-подоходник.Работает с НДС.Как в 1С организовать учет, если с 2013 НДС по отгрузке, а подоходный - по оплате.Кто нибудь решал эту проблему? Если поставить по отгрузке. то с НДС проблем не будет, а как подоходный посчитать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 10.04.2013 17:12:36
«А потом когда оплата пришла у меня оплаченный НДС начисляется Дт 90 Кт 97»
Так НДС закроется на сумму оплаты.Надо чтобы в документе Реализация весь НДС,«собранный» на 97(по отгрузке), закрывался проводкой 90-97 по каждой ттн на сумму отгрузки, а для исчисления ПН(УСН) себ.и отгрузка без ндс - в пределах оплаты.
______
использую 97 именно для этого - сначала весь НДС по отгрузке начисляется на 97 счет. А когда пришла оплата - сумма НДС в части оплаченной выручки с 97 идет в 90, а неоплаченный НДС остается висеть на 97 -это чтобы уже ПН считать правильно.
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 14:50:55
«А потом когда оплата пришла у меня оплаченный НДС начисляется Дт 90 Кт 97»
Так НДС закроется на сумму оплаты.Надо чтобы в документе Реализация весь НДС,«собранный» на 97(по отгрузке), закрывался проводкой 90-97 по каждой ттн на сумму отгрузки, а для исчисления ПН(УСН) себ.и отгрузка без ндс - в пределах оплаты.
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 13:28:58
ну тогда понятно, у меня расходная накладная по оплате на 97 не вешает ндс
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 12:51:03
у меня свой документ «Реализация» -переделанный....
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 12:50:40
НДС на 97 вешаю расходной накладной. У меня по расходной делаются проводки с 2013года:
Дт 45 Кт 41 -себестоимость
Дт 015 -сумма отгрузки
Дт 97 Кт 68/2 начислен НДС.
проверяю что по дебету 015 отгружено 100 млн., значит по дебету 97 начислен НДС из этих 100 млн. Можно делать декларацию по НДС.
А потом когда оплата пришла у меня оплаченный НДС начисляется Дт 90 Кт 97
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 12:34:21
документ реализация закрывает оплаты месяц в месяц + с 97 оплату по 60 дн. не могу понять, если оставить по оплате в программе, то каким док. вешаете ндс на 97?
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 12:16:16
ПН для ИП 15.
не ручными проводками - у меня есть операция -реализация - автоматом закрывает оплаты на выручку и себестоимость с НДС пропорционально оплатам.
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 11:50:19
15%
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 11:49:59
Может НК правильно организовать? :)
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 11:49:33
сорри что вклиниваюсь, ИП-подоходник ставка налога - 12 или 15%?
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 11:27:01
тоже мучаюсь--как правиль организовать учет
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 11:08:30
переносите ручными проводками?
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2013 10:58:53
я наоборот в 1С оставила все по оплате а НДС сразу по отгрузке начисляю весь на 97 счет, при получении денег на 90 со счета 97 переношу.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-13 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru