...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Наина 16.04.2013 13:44:35
Уважаемые знатоки подскажите
Организация в 2012г на УСН без НДС. С 2013 - УСН с НДС.С книгой.
В декабре12 был импорт из РФ, соотв-нно сдавали декларацию по ввозному ндс за декабрь, оплатили его в Январе2013.
Вопрос: можно ли сумму уплаченного НДС взять в зачет в 2013г.?(ввиду того, что согласно НК-2013 при УСН с книгой в зачет берется тот НДС, который фактически уплачен)

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 16.04.2013 15:19:37
вот жеж!
товар то этот отгрузили тоже декабрем ((
но оплату за него получили только частично

спасибо,Наина, за отзывчивость
Беларусь
Ева 16.04.2013 15:12:50
Наина, по моему мнению вы должны были поставить в декабре на учет товар и отнести на его стоимость ввозной НДС (п.7 ст.106 НК).
При переходе на УСН с НДС Вы имеете право выделить НДС со всех своих остатков товаров (п. 22.4 ст. 107 НК) и принять этот НДС к вычету.
Беларусь
Автор 16.04.2013 14:30:26
ап
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2013 14:02:44
а чё приспичило?
Беларусь
Автор 16.04.2013 13:50:13
товар оприходован в Декабре2012
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru